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江西供销合作社2018年部门预算.DOC

1、江西省供销合作社 2018 年部门预算目 录第一部分 江西省供销合作社概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省供销合作社 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 江西省供销合作社 2017 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省供销合作社概况一、部门主要职责省供销合作社为全省供销合作社的联合组织,主要职责为:宣传贯

2、彻党中央、国务院和省委、省政府的方针、政策;向省委、省政府反映农民社员的合理要求;协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议;维护各级供销合作社的合法权益。制订全省供销合作社的发展战略和发展规划,指导全省供销合作社的改革与发展。按照政府的授权对棉花等重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。负责省

3、供销合作社直属企事业单位社有资产的经营管理,保障直属单位社有资产的保值增值。承办省政府交办的其它事项。二、部门基本情况2018 年江西省供销合作社共有预算单位 3 个,包括江西省供销合作社本级和 2 个二级预算单位,编制人数小计 1087人,其中:参照公务员管理的事业编制人数 58 人,全部补助事业编制人数 1005 人,部分补助事业编制人数 24 人,实有人数小计 782 人,其中:在职人数小计 506 人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数 52 人,全部补助事业在职人数 442 人,部分补助事业在职人数 12 人,离休人数小计 11 人,退休人数小计 249 人,遗属人数 16 人,在

4、校学生 16787 人,其中:专科生人数 13059 人,中专、技校生人数 3728 人。第二部分 江西省供销合作社 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018 年江西省供销合作社收入预算总额为 33034.53 万元,较上年增加 536.78 万元,其中: 一般公共预算拨款收入14849.1 万元,较上年预算安排增加 953.4 万元;事业收入9000 万元,较上年预算安排减少 1500 万元;国库集中支付网上结转 9185.43 万元,较上年预算安排增加 1083.38 万元。(二) 支出预算情况2018 年江西省供销合作社支出预算总额为 3

5、3034.53 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 17533.85 万元,较上年预算安排减少 9.73 万元,包括:工资福利支出 13724.58 万元,商品和服务支出 3055.92 万元,对个人和家庭的补助 357.06 万元,其他资本性支出 396.29 万元,项目支出 15500.68 万元,较上年预算安排增加 546.51 万元,其中:工资福利支出 35.96 万元,商品和服务支出 1455.01 万元,对个人和家庭的补助302.85 万元,资本性支出(基本建设)40 万元,资本性支出13666.86 万元,按支出功能科目划分:教育支出 31530.94 万元,较上年预算安排

6、增加 515.96 万元;社会保障和就业支出 97.5 万元,较上年预算安排增加 0 万元;医疗卫生与计划生育支出 64 万元,较上年预算安排增加 4.8 万元;商业服务业等支出 1281.49 万元,较上年预算安排增加 16.02 万元;住房保障支出 60.6 万元,较上年预算安排增加 0 万元。按支出经济分类划分:工资福利支出 13760.54 万元,较上年预算安排增加 2565.45 万元;商品和服务支出 4510.93 万元,较上年预算安排减少 605.44 万元;对个人和家庭的补助 659.91万元,较上年预算安排增减少 1369.07 万元;资本性支出(基本建设)40 万元, 较上

7、年 预算安排减少 1621.85 万元; 资本性支出 14063.15 万元,较上年预算安排增加 1567.69 万元。(三)财政拨款支出情况2018 年江西省供销合作社财政拨款支出预算总额14849.1 万元,较上年预算安排增加 953.4 万元。按支出功能分类划分:教育支出 13350.8 万元,社会保障和就业支出 97.5 万元,医疗卫生与计划生育支出 64 万元,商业服务业等支出 1276.2 万元,住房保障支出 60.6 万元,。按支出经济分类划分:基本支出 14294.1 万元,较上年预算安排增加 2281.8 万元,包括:工资福利支出 11487.2 万元,商品和服务支出 246

8、0.37 万元,对个人和家庭的补助 266.53 万元,其他资本性支出 80 万元,项目支出 555 万元,较上年预算安排减少 1328.4 万元,包括:商品和服务支出 555 万元,(四)政府性基金情况2018 年江西省供销合作社无政府性基金。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关运行费预算 1408.06 万元,比 2017 年预算减少 394.79 万元,下降 21.90%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

9、房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总额 5720.99 万元,其中:政府采购货物预算 2954.6 万元、政府采购工程预算2562.59 万元、政府采购服务预算 203.8 万元。(七)国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日,部门共有车辆 10 辆,其中,一般公务用车 10 辆, (八)绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 5 个,涉及资金 8160 万元(部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目)。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年江西省供销合作社“三公“ 经费一般

10、公共预算安排 40 万元,其中:因公出国(境)费 12 万元,比上年增 0 万元,主要原因:出国人数和上年持平。公务接待费 5 万元,比上年减 30 万元, 主要原因是:我社根据中央八项规定精神,制定了关于进一步规范省社机关公务用餐管理的通知;按照江西省财政厅关于省直党政机关国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项的通知(赣财行201382 号)要求,修订了江西省供销合作社机关公务接待管理办法,严格执行接待标准,从严控制陪餐人数,做到公务接待用餐晚餐不上高档烟、酒,中午接待严禁上酒,不上高档菜肴和野味菜肴,不去私人会所;接待地点基本都安排在食堂,二级预算单位全部参照执行。公务用车运行维护费

11、23 万元,比上年减 0.4 万元,主要原因:公车改革之后,我单位车辆制定了公车使用制度并严格遵照执行。第三部分 江西省供销合作社 2018 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公 ”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收

12、入等以外的各项收入。(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。(八)上年结转和结余:填列 2017 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目本部门预算中涉及的支出功能分类科目包含以下几项:(一)高等职业教育(2050305):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。(二)其他职业

13、教育支出(2050399):反映其他用于职业教育方面的支出。(三)住房保障支出购房补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。(四)行政运行(商业流通事务)(2160201):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(五)行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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