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公司年度审计工作计划书一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后 5 年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、201x 年审计工作重点是:以内控制度审计为基础, 以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。二、 201x 年度集团公司内部审计工作计划如下:1、完善审计内控制度 , 促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立集团公司内部控制 制度审计办法 、集团公司预算执行情况审计办法、集团公司合同管理审计办法三项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、 保证会计信息真实、 促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20xx 年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评

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