1、1浦东新区迎博社区卫生服务中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心概况、 主要职能1.坚决贯彻执行党中央、国务院有关卫生发展的路线、方针、政策和国家的法律法规,紧紧围绕上海市浦东新区卫生和计划生育委员会的统一指导和各项重点工作,组织开展本辖区的卫生工作。2.持续推进各项重点工作的全面开展,不断加强医院管理和医院文化建设,坚定以深化医改与促进医院管理和医院文化建设为导向,引领全体员工进一步聚焦业务重点、关注服务素质,促进优化管理,推动中心各项工作持续发展。3.推进两个文明建设,提高医疗服务质量,巩固与提升迎博的医院文化和服务品牌,各项工作稳步发展,并取得较好的社会
2、效益和工作业绩,呈现持续发展的良性局面。4.做好市卫计委、新区卫计委和上级业务部门交办的其他事项。、 机构设置根据上述职责,迎博社区卫生服务中心内设 9 个机构(职能科室)。1. 办公室2. 人事科3. 信息科4. 财务科5. 医务科6. 护理部27. 预防保健科8. 医技部门9. 后勤3第二部分 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,267.97 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 6,553.64 四、公
3、共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 95.82 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 154.26九、医疗卫生与计划生育支出 8,540.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 80.2二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 8,917.43 本年支出合计 8,774.62用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 -621.65 年末结转和结余 -478.844
4、总计 8,295.78 总计 8,295.7852016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 8,917.43 2,267.97 6,553.64 95.82208 社会保障和就业支出 154.26 153.55 0.71208 05 行政事业单位离退休 154.26 153.55 0.71208 05 02 事业单位离退休 0.82 0.11 0.71208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.44 153.44210 医疗卫生与计划生育支出 8,682.97
5、 2,114.42 6,472.73 95.82210 03 基层医疗卫生机构 8,383.96 1,947.2 6,340.94 95.82210 03 01 城市社区卫生机构 8,383.96 1,947.2 6,340.94 95.82210 04 公共卫生 167.22 167.22210 04 08 基本公共卫生服务 167.22 167.22210 05 医疗保障 131.79 131.79210 05 02 事业单位医疗 131.79 131.79221 住房保障支出 80.20 80.20221 02 住房改革支出 80.20 80.20221 02 01 住房公积金 80.2
6、0 80.2062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 8,774.62 8,451.70 322.92 208 社会保障和就业支出 154.26 154.26208 05 行政事业单位离退休 154.26 154.26208 05 02 事业单位离退休 0.82 0.82208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.44 153.44210 医疗卫生与计划生育支出 8,540.16 8,217.24 322.92210 03 基层医疗卫生机构 8,241.15
7、 7,918.23 322.92210 03 01 城市社区卫生机构 8,241.15 7,918.23 322.92210 04 公共卫生 167.22 167.22210 04 08 基本公共卫生服务 167.22 167.22210 05 医疗保障 131.79 131.79210 05 02 事业单位医疗 131.79 131.79221 住房保障支出 80.2 80.2221 02 住房改革支出 80.2 80.2221 02 01 住房公积金 80.2 80.272016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政
8、府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,267.97 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 153.55 153.55 九、医疗卫生与计划生育支出 2,166.30 2,166.30 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 8十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合
9、计 2,267.97 本年支出合计 2,319.85 2,319.85 年初财政拨款结转和结余 51.88 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 51.88 政府性基金预算财政拨款 总计 2,319.85 总计 2,319.85 2,319.85 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 153.55 153.55208 05 行政事业单位离退休 153.55 153.55208 05 02 事业单位离退休 0.11 0.11208 05 05机关事业
10、单位基本养老保险缴费支出153.44 153.44210 医疗卫生与计划生育支出 2,166.3 1,843.38 322.92210 03 基层医疗卫生机构 1,999.08 1,676.16 322.92210 03 01 城市社区卫生机构 1,999.08 1,676.16 322.92210 04 公共卫生 167.22 167.22210 04 08 基本公共卫生服务 167.22 167.22合计 2,319.85 1,996.93 322.92102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计
11、 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,740.17 1,740.17301 01 基本工资 259.59 259.59301 02 津贴补贴 478.84 478.84301 03 奖金 671.6 671.6301 04 其他社会保障缴费 153.44 153.44301 06 伙食补助费 0.05 0.05301 07 绩效工资 1.37 1.37301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 175.28 175.28302 商品和服务支出 256.65 256.65302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费3
12、02 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费 252.11 252.11302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费 4.54 4.54302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 0.11 0.11303 01 离休费
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