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上海浦东新区惠南镇财政所2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区惠南镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区惠南镇财政所概况一、主要职能浦东新区惠南镇财政所主要负责预算管理和政府采购;资金的拨付管理,涉及上级各类补贴资金、专项资金、财政代收代付资金、工资统发、扶持资金拨付等财政资金管理。专项资金(债务)管理和企业事务(收入管理) ;企业会计年报、企业政策性融资信用担保的协助管理,企业户管分析、收入管理、体制管理工作;财务(资产)管理和财政监督,指导镇属单位的财务(行政事业资产)管理;财政票据管理;会计事务;出纳和劳动工资等工作。二、机构设置本单位岗位总量 6 个。其中,管理岗位 6 个,占岗位总量的 100%。管理岗位的数量

2、、等级、结构比例管理岗位共设 6个,占岗位总量的 100% 。其中,七级岗位 1 个,九级岗位 5 个。1、单位领导岗位 1 个,其中七级岗位 1 个,名为所长。2、其他普通管理岗位 5 个,九级管理岗位 5 个。2第二部分 上海市浦东新区惠南镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,122.56 一、一般公共服务支出 167.10其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入

3、 0.18 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 0.27九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 2,950.69十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 4.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 3,122.74 本年支出合计 3,122.68用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 13.18 年末结转和结余 13.24总计 3,135.92 总计 3,135.9232016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码

4、科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,122.74 3,122.56 0.18201 一般公共服务支出 167.16 166.98 0.18201 06 财政事务 167.16 166.98 0.18201 06 50 事业运行 167.16 166.98 0.18208 社会保障和就业支出 0.27 0.27208 05 行政事业单位离退休 0.27 0.27 208 05 02 事业单位离退休 0.27 0.27 213 农林水支出 2,950.69 2,950.69 213 07213 07 05 对村民委员会和村

5、党支部的补助 2,950.69 2,950.69221 住房保障支出 4.62 4.62 农村综合改革 2,950.69 2,950.69 221 02 住房改革支出 4.62 4.624221 02 01 住房公积金 4.62 4.6252016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3122.68 140.79 2981.89 201 一般公共服务支出 167.10 135.89 31.20201 06 财政事务 167.10 135.89 31.20201 06 50 事业运行

6、167.10 135.89 31.20208 社会保障和就业支出 0.27 0.27208 05 行政事业单位离退休 0.27 0.27208 05 02 事业单位离退休 0.27 0.27210 医疗卫生与计划生育支出210 05 医疗保障210 05 02 事业单位医疗213 农林水支出 2950.69 2950.69213 07 农村综合改革 2950.69 2950.69213 07 05 对村民委员会和村党支 部的补助 2950.69 2950.696221 住房保障支出 4.62 4.62221 02 住房改革支出 4.62 4.62221 02 01 住房公积金 4.62 4.6

7、272016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,122.56 一、一般公共服务支出 166.98 166.98 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.27 0.27 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 2,950.69 2,950.69 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支

8、出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.62 4.62 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,122.56 本年支出合计 3,122.56 3,122.56 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,122.56 总计 3,122.56 3,122.56 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 166.98 135.78

9、31.20201 06 财政事务 166.98 135.78 31.20201 06 50 事业运行 166.98 135.78 31.20208 社会保障和就业支出 0.27 0.27208 05 行政事业单位离退休 0.27 0.27208 05 02 事业单位离退休 0.27 0.27213 农林水支出 2,950.69 2,950.69213 07 农村综合改革 2,950.69 2,950.6921307 05对村民委员会和村党支部的补助2,950.69 2,950.69221 住房保障支出 4.62 4.62221 02 住房改革支出 4.62 4.62221 02 01 住房公积

10、金 4.62 4.62合计 3,122.56 140.67 2,981.89102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 113.76 113.76301 01 基本工资 19.86 19.86301 02 津贴补贴 3.23 3.23301 03 奖金 23.49 23.49301 04 其他社会保障缴费 7.58 7.58301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 38.18 38.18301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.62 10.623

11、01 09 职业年金缴费 4.25 4.25301 99 其他工资福利支出 6.55 6.55302 商品和服务支出 19.28 19.28302 01 办公费 3.27 3.27302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.11 0.11302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.36 0.36302 14 租赁费302 15 会议费 0.31 0.31302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 5.40 5.40302 29 福利费 4.80 4.80302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 5.03 5.03

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