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文件编号货款审批流程制定日2014-1-3修改日PAGE共 页修改号起草石审阅审批批准2014-1-31、目的:规范采购付款作业,规避公司经营风险;2、适用范围适用于采购付款作业;3、定义:无4、相关绩效指标(KPI):无5、作业内容及时间要求5.1付款审批流程图(附件一) 5.2付款前:5.2.1 付款日期:每月 日,遇节假日顺延。 5.2.2 对账:每月 日;采购员在每月 日前完成本月所有对账,提出付款预算申请报表(附件二),填写“供应商编码”、“供应商名称”(要求与系统中名称保持一致)、“结算方式”、“账期”、“采购员”栏。5.2.3 交票:每月 日;采购员对税票进行登记整理,将付款金额补充至付款预算申请报表 “本次申请付款金额”一栏,且必须按照系统中供应商名称与供应商编码进行登记,有挂靠部门的必须登记挂靠部门,禁止使用简写。5.2.4 每月 日采购经理汇总付款预算申请报表,并跟新最终

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