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财务审计管理办法一、总 则 第一条 为了健全东源电业公司(以下简称公司)财务管理,规范公司财务行为,现根据中华人民共和国会计法和财政部颁发的会计准则、企业财务通则等有关文件,结合公司实际情况,制订本办法。 第二条 财务管理基本原则是:健全公司内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,合理筹集公司所需资金,如实反映公司财务状况,依照市场原则优化对外投资,依法计算和缴纳各项税费,合理分配税后利润,积累公司发展资金。 第三条 财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,充分利用公司的各项资产,提高公司的整体经济效益。二、财务审计管理体制 第四条 公司是具有多层次组织结构的企业法人,依法对各实体的财务经营活动进行直接监督和控制。各实体财务部门接受公司财务审计部在业务上的统一领导。 第五条 公司设立财务审计部,负责日常财务及审计监督管理,协调财务关系,提供经营分析,直接管理公司资产、对外投资、融资以及财务帐目、报表。 第六条 按照公司统一管理的原则,对各实体实行财务并表的管理
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