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公司员工国外出差管理办法1 目的为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司出差管理制度, 特制订本办法。2 适用范围适用于公司全体员工。3 国外出差审批3.1 出差员工须填写国外出差申请表,经相关负责人审核后,呈总经理批准。3.2 国外出差申请表获得批准后,可作为借支依据。员工出差返回后,将国外出差申请表交财务部,作为计算补贴和核销费用的凭据。3.3 未办理出差审批手续的,财务部门有权拒绝报销有关费用。4 费用标准4.1 境外公出费用标准如下:岗位职等餐费标准(美元/日)住宿费标准(美元/日)市内交通及通讯费标准(美元/日)备注基层员工307020中层管理359025高层管理40110304.2 “4.1”所述费用,除日常餐费外,其他费用均须凭票据报销。4.3 日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行,超标自付,节约部分按40%给予额外补贴。4.4 董事会成员、总经理可乘飞机公务舱,其他员工均乘飞机经济舱
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