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第12章--货币资金的审计(共13页).docx

第十二章货币资金的审计一、单项选择题1.以下各项中,属于货币资金审计涉及的单据和会计记录的是()。A.贷项通知单B.销售发票C.银行存款余额调节表D.存货计价审计表2.以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()A.询问销售部门的员工和管理人员B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点C.实施穿行测试,追踪货币资金在财务报告信息系统中的处理过程D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当3.针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中恰当的是()。A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,并将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因B.会计主管定期检查现金日报表C.每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对D.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,会计主管需进行调整4.针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下

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