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出差及差旅费报销管理制度4页.doc

出差及差旅费报销管理暂行规定第一章 市场部员工出差流程第一条 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由市场总监视情况需要,事前予以核定,事后依照程序复核。出差申请单上应注明出差的任务(目的)、地点、时间等。第二条 出差人凭核准的“出差申请单”,可向财务部暂支部分差旅费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。第三条 三日内由市场总监核准,三日以上由总经理核准,市场总监以上人员出差一律由总经理同意核准。第四条 出差不得报支加班费,但法定假日出差酌情予以计酬或调休。如出差于凌晨12点之后抵达本地的,可申请调休半天。第五条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重按公司考核制度处理。第二章 差旅费的预支第六条 出差备用金预支,由总经理审批及财务签字后方可到财务部门预领差旅费。暂支标准如下:2日以内原则上不超过500元,3-5天原则上不超过1000元。对于支出金

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