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内部质量审核检查表 No.1受审核部门办公室审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录14.2.3文件控制文件发布前是否经过审批?抽查35份文件审批的证据?文件是否发至对应的使用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件?抽查现场文件,是否为现行有效版本?本部门负责控制的文件包括哪些?如何控制,查阅文件发放登记表,能否确保使用处均得到有效版本的相应文件?请出示“本部门受控文件清单”,抽查其上35份文件是否按文件控制程序要求编制、审核和批准?文件有无修改,若有,检查修改前是否得到审批,对文件修改是否明确标识?是否规定对文件定期进行评审其有效性和适宜性?有无“外来文件清单”,请出示“本部门外来文件清单”,外来文件是如何控制?是否定期评审其有效性?抽查不同岗位的3份外来文件,是否在有效期内?有无作废文件,作废文件如何处理?请出示作废文件回收记录,查

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