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安庆妇女联合会2014年预算情况.DOC

1、 1 安庆市妇女联合会 2014 年预算情况一、部门主要职责市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办公室庆发 20028 号文件和 中华全国妇女联合会章程 等有关规定,安庆市妇联机关的主要职责是:1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。2、紧密围绕市委、市政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇

2、女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强” 的精神,积极推 动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。5、坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。6、指导县级妇联依据中华全国妇女联合会章程开展工作;联系全体会员并给予工作指导。 2 7、加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞

3、妇女的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成;积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际间项目合作。8、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。9、负责市委、市政府交办的其他工作。二、部门概况市妇联机关共有编制18名,目前在职人员11人,退休人员18人。三、2014 年度主要工作任务2014 年主要工作任务是:紧紧围绕市委、市政府的工作大局,找准党政所需、妇女所急、妇联所能的结合点,充分履行职能,认真学习党的十八届三中全会精神,全面贯彻落实全国妇女第十一次代表大会和省妇女第十二次代表大会精神,以建设“坚强阵地” 和“温暖之家” 为目 标,大力

4、实施“ 五大工程”,团结带领全市广大妇女为加快建设美好安庆、全面建成小康社会贡献力量。4、收支预算安排情况市妇联 2014 年度可支配收入 205.65 万元,全部为预算拨款安排,支出预算 205.65 万元,收支平衡。其中基本支出 170.65 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 35 万元,用于推动妇女儿童事业发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务 132.46 万元,占 64.4%;社会保障和就业支出57.19 万元,占 27.8%;医疗卫生支出 8.03 万元,占 3.9%;住房保障支出 7.97 万元,占 3.9%。 3 附件 2:公 共 财 政

5、 预 算 收 支 预 算 总 表收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、上年结余 0 一、一般公共服务支出 132.46 二、外交支出 二、财政拨款收入 202.15 三、国防支出 四、公共安全支出 三、纳入专户管理的政府非税收入 3.5 五、教育支出 21.26 六、科学技术支出 四、其他收入 七、文化体育与传媒支出 事业收入 八、社会保障和就业支出 57.19 经营收入 九、医疗卫生支出 8.03 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探电力信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、

6、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.97二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 收入总计 205.65 支出总计 205.65 注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 4 附件 3:公 共 财 政 预 算 收 入 预 算 表其他收入单位编码 单位名称 合计上年结余财政拨款收入纳入专户管理的政府非税收入 小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他018001 安庆市妇联 205.65 0 202.15 3.5 0 0 0 0 0 0合计 205.65 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。 5 附件 4

7、:公 共 财 政 预 算 支 出 预 算 表单位:万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注201 一般公共服务支出 132.46 97.46 35.00 2012901 行政运行 69.25 69.25 2012902 一般行政管理事务 20.05 20.05 2012999 其他群众管理事务支出 14.95 14.95 2012950 事业运行 28.21 28.21 208 社会保障和就业 57.19 20805 行政事业单位离退休 57.19 210 医疗卫生 8.03 221 住房保障支出 7.97 合计 205.65 170.65 35.00 注:1.本表反映部门本年度

8、公共财政预算支出计划情况。2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。附件 5: 6 公共财政预算财政拨款支出预算表单位:万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注201 一般公共服务支出 132.46 97.46 35.00 2012901 行政运行 69.25 69.25 2012902 一般行政管理事务 20.05 20.05 2012999其他群众管理事务支出 14.95 14.95 2012950 事业运行 28.21 28.21 208 社会保障和就业 57.19 20805行政事业单位离退休 57.19 210 医疗卫生 8.03 221 住房保障支出 7.97 合计 2

9、05.65 170.65 35.00 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 7 附件 6:政府性基金预算收支预算表单位:万元本年政府性基金财政拨款支出科目编码 科目名称 本年政府性基金 财政拨款收入合计 基本支出 项目支出205 教育支出 20510 地方教育附加费安排的支出 2051001 农村中小学校舍建设 合 计 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 8 附件 12:财政拨款开支的“三公”经费预算情况表单位:万元项 目 预 算 数合 计 8.2 因公出国(境)费公务接待费2.2公务用车购置及运行费6其中:公务用车运行维护费6公务用车购置

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