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文件名称 采购管理控制程序文件编号 COP-10版/次 A/0文件类别 程序文件生效日期 20160901页数 4编 制 质量体系小组审 核黎利媚批 准于欣龙1.0目的为加强对公司采购的管理,规范采购工作,保证生产的供应,控制采购的成本,特制定本程序。2.0范围本程序适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。3.0职责3.1采购部:负责采购质量的管理和控制,供方选择、评定、再评定工作。3.2总经理:负责批准合格供方清单。3.3质管部:负责对原材料的检验工作。3.4 仓储部:请购仓储用品物料或其他物料。3.5生产部:请购生产物料和常用耗材。3.6 技术开发部:负责原料质量协议的制定。4.0内容4.1采购申请4.1.1使用部门依据产品生产计划和和物料库存量等制定填写物料采购申请单,采购单应注明物料名称、规格型号、数量、需求日期等内容。经审批后交由采购部门下单采购。4.1.2对于请购重要的物料或由特定供应商供应的
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