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湾里区发改委2018年部门.DOC

1、1湾里区发改委 2018 年部门预算公开及编制说明目 录第一部分 湾里区发改委概况一、部门主要职责二、部门 2018 年主要工作任务三、部门基本情况第二部分 湾里区发改委 2018 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、 “三公”经费预算情况说明第三部分 湾里区发改委 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支预算总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 政府性基金预算支出表八、 一般公共预算“三公”经费支出表第四部分 名词解释2第一部分 湾里区发改委概况一、部门主要职责区发改委是区委、区政府综合经济管理部门,主要

2、从事服务全区经济社会发展的宏观环境和微观层面的市场管理工作,制定经济社会发展、编排项目计划、承担项目立项,抓工业服务业发展、物价管理、车改、省级生态文明先行示范区创建建设,主要职责是:1.负责拟订并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划、投资项目计划、定位目标任务、协同财政部门安排区重大重点建设项目开展的前期工作经费等;承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责,负责全区社会发展与国民经济发展的有效衔接;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任,负责组织煤、电、油、粮食等重要物资的紧急调度;提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型

3、工业化进程中的重大问题;监测分析工业、中小企业和非公有制经济运行态势;建立和完善为重点工业企业服务的工作体系;指导全区中小企业和非公有制经济的发展;承担全区节能监察工作;承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作;2.负责区属国有、集体企业改制指导、协调工作,研究、制定企业改制有关政策、措施;负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理,实施收费许可证和年审制度,实施价格听证、价格公示和行政事业性收费统计报告制度,治理各类乱收费;鉴证、价格认证3工作;3.协调企业之间、地区之间、生产与消费者之间的价格纠纷;承办区委、区政府交办的其他工作;4.负责市场管理

4、与维护工作,承担市场商务执法与稽查工作。二、部门 2018 年主要工作任务1.学习十九大精神,争当传播者。全面准确领会把握报告中提出的一系列新论断、新特点、新目标和新要求,做到学深学透、融会贯通、入脑入心。按照十九大决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的要求,对今后一个时期全区发展改革工作进行审视完善、科学谋划,以实际行动、实际成效推动十九大精神落地生根。2.谋划经济发展,当好参谋员。做好 2018 年国民经济和社会发展计划编制工作,根据计划初步安排, 2018 地区生产总值预计完成 69 亿元,同比增长 9%;固定资产投资预计达 65.44 亿元,同比增长 14%;规模

5、以上工业增加值预计同比增长 8%;社会消费品零售总额预计达 10.32 亿元,同比增长 11%;电子商务交易额同比增长力争超过 100%。牢牢把握全区经济社会工作的主动权,把握经济社会发展趋势,继续发挥好在经济社会和产业发展等方面所起到的积极作用,强化参谋能力,为区委、区政府的科学决策提供强有力的支撑。3.抓好争资争项,做好加速器。深入研究政策,增强争项争资工作的责任感和紧迫感,要加强同上级主管部门的联系和对接,破解申报和落地难题,争取更大的项目和更多的4资金落户我区,目前已向上级申报了。4.强化项目管理,做好服务器。发挥重大重点项目建设带动经济发展的作用,做好湾里区 2018 年项目投资计划

6、申报及项目储备统筹谋划工作。全力做好我区 2018 年南昌市重大重点项目申报跟踪工作,全力推进市重大重点项目建设情况,努力为项目建设提供优质的建设环境和服务。继续做好生态文明先行示范区 2018 年考核协调服务工作,跟踪生态文明先行示范区建设的各项进展情况。继续做好物价和商贸市场监督管理和服务工作。5.力推产业发展,做好助产器。续继按照产业倍增计划,确保工业和服务业各项指标按期完成年度任务;按照年初人大制定的和市政府下达的规上工业运行目标,做好工业经济运行及工业投资的调度工作;做好成长型企业的服务工作,争取早日将我区符合条件的成长型企业纳入规模企业;持续发力,做好“降成本、优环境”专项工作,助

7、推企业快速发展。围绕中医药强省的战略目标,突出创新发展主线,结合湾里区“打造四个中心,建设大美湾里”目标要求,促进双城(中医药科创城、湾里城区)融合互动发展,继续做好“中医药科创城”湾里核心区建设的有关协调服务工作,力促“中国药谷,湾里智城”早日建成。6.做好维稳工作,做好稳定器。加大维稳工作力度,认真处理好企业改制、棚户区改造进程中出现的各种矛盾纠纷问题,积极稳妥处理信访问题,切实维护湾里社会的和谐稳定。7.强化自身建设,做好保障器。全面提升廉洁自律意识,5切实强化实干担当精神,大力弘扬了“立说立行、负责担当、攻坚克难”的工作作风,努力做到“六不让”:不让领导交办的工作在自己手上延误、不让工

8、作职能在自己岗位上削弱、不让工作差错在自己身上发生、不让来办事的同志在自己接待中受到冷落、不让不良风气和消极现象在自己身上出现、不让发改形象因自己的失误而受到损害。三、部门基本情况纳入本套部门预算编制范围的单位共 5 个,分别是发改委机关(包括区价格监督检查局) 、墙改办、工业信息化办公室,商务综合行政执法稽查大队、区粮油总公司。1. 机构:内设 8 个职能科(室):办公室、发展改革科(行规审批服务科) 、重点项目科、工业经济科、综合科、价格管理科、商贸科、综治办。2.人员编制和在职人员情况机关行政编制 15 名,实有在职人数 17 名;事业编制21 名,实有在职人数 21 名(其中墙改办 3

9、 人,工业信息化办公室 8 人,商务综合行政执法稽查大队 10 人)3.其他有关事项代编粮油公司 2 人经费预算。4.离退休人员数离退休共 48 人,其中离休 3 人,行政退休 37 人,事业退休 8 人。第二部分 湾里区发改委 2018 年年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明(一)预算收入情况2018 年湾里区发改委收入预算总额为 944.11881 万元,6较上年 42502.83 万元减少 411558.71119 万元。减少的主要原因是 2017 年代编了企业改制经费-基金预算拨款 41600万元,上年一般公共预算拨款为 902.83 万元,2018 年一般公共预算拨款较上年增加

10、 41.28881 万元,增长 4.57%。 (二)支出预算情况2018 年湾里区发改委支出预算总额为 944.11881 万元,2018 年一般公共预算拨款较上年增加 41.28881 万元,增长4.57%其中:1.按支出项目类别划分:基本支出 484.51881 万元,包括工资福利支出 359.16899 万元、商品和服务支出89.276 万元、对个人和家庭的补助 36.07382 万元;项目支出 459.6 万元,包括商品和服务支出 387 万元、对个人和家庭的补助 30 万元、其他资本性支出 42.6 万元。2.按支出功能科目划分:一般公共服务支出 858.65271万元;商业服务业等

11、支出 45 万元;粮油物资储备支出40.4661 万元。3.按支出经济分类划分:工资福利支出 359.16899 万元,占支出预算总额的 38%;商品和服务支出 476.276 万元,占支出预算总额的 50.4%;对个人和家庭补助支出66.07382 万元,占支出预算总额的 7%;其他资本性支出 42.6万元,占支出预算总额的 4.5%。(三)财政拨款支出情况2018 年湾里区发改委财政拨款支出预算 944.11881 万元,较上年减少 31558.71119 万元。具体支出情况是:1.一般公共服务支出 858.65271 万元,占财政拨款支出的 90.9%。其中:发展与改革事务 686.44

12、094 万元,占财7政拨款支出的 72.7%(行政运行 245.33516 万元、物价管理财政拨款支出 10 万元、事业运行 115.10578 万元、其他发展与改革事务支出 316 万元) ;商贸事务支出 172.21177 万元,占财政拨款支出的 18.8%(事业运行 108.21177;其他商贸事务支出 64 万元) ;2.商业服务业等支出 45 万元,占财政拨款支出的4.8%; 3.粮油储备支出 40.4661 万元,占财政拨款支出的4.3%。(四)政府性基金情况本部门没有政府性基金预算。(五)机关运行经费说明发改委机关运行经费总额为 89.276 万元,较上年179.84 万元减少

13、90.564 万元,主要是 2017 年其他商品服务支出安排的经费在 2018 年改为由区财政预留,不在部门预算中安排。(六)政府采购情况2018 年部门政府采购预算 25 万元,其中办公网络设备更新 8.55 万元、计算机 10 台、打印机 5 台、办公家用具购置等 16.45 万元。(七)国有资产占用使用情况截至 2017 年 12 月 31 日,部门固定资产总值40.207852 万元。公车改革后部门没有公务用车,且 2018年无预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。8(八)绩效目标设置情况2018 年部门预算安排项目 25 个,项目经费合计 459.6 万元,单个项目经费均未

14、超过 100 万元,按照湾里区财政局关于编制 2018 年区级部门预算及 2018-2020 年部门财政规划的通知(湾财预2017 10 号)文件,区发改委没有实行绩效目标管理的项目。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年发改委部门“三公”经费总额 18.1 万元,均为公务接待费,其中机关 15.1 万元,事业 3 万元。总额与上年持平。因公车改革未列公车运行维护费预算。未列因公出国(境)费预算。第 3 部分 湾里区发改委 2018 年部门预算表收支预算总表 、 部门收入总表 、 部门支出总表 、财政拨款收支预算总表 、 一般公共预算支出表 、 一般公共预算基本支出表 、 政府性

15、基金预算支出表 、 一般公共预算“三公”经费支出表共八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为 0,即为没有相关收支预算安排) 。第 4 部分 名词解释9一、收入科目(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。二、支出科目1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出(项):反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。6、粮油物质储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。附件:1、 收支预算总表2、 部门收入总表103、 部门支出总表4、 财政拨款收支预算总表5、 一般公共预算支出表6、 一般公共预算基本支出表7、 政府性基金预算支出表8、 一般公共预算“三公”经费支出表

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