1、1上海市嘉定区交通委员会执法大队2016 年度部门决算第一部分 上海市嘉定区交通委员会执法大队概况一、主要职能(一)贯彻执行国家和本市有关交通行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。(二)负责本区道路旅客运输经营、道路货物运输经营和道路运输相关业务的监督检查工作,并依法对有关违法案件实施查处。(三)负责本区公共汽车和电车客运监督检查工作,并依法对有关违法案件实施查处。(四)负责本区出租汽车客运监督检查工作,并依法对有关违法案件实施查处。(五)负责本区汽车维修监督检查工作,并依法对有关违法案件实施查处。(六)承办上级机关交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市嘉定区交通委员会执法大队设设
2、 9个内设机构,包括:办公室、法规科、勤务科、业务科、装备科、一中队、二中队、三中队、南翔中队。2第二部分 上海市嘉定区交通委员会执法大队2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表 单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,410.29 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 20.60十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林
3、水支出十三、交通运输支出 1,220.90十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 166.26二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,410.29 本年支出合计 1,407.76用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 7.87 年末结转和结余 10.403总计 1,418.16 总计 1,418.1642016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,410.29 1,4
4、10.29 210 医疗卫生和计划生育支出 20.60 20.60 210 05 医疗保障 20.60 20.60 210 05 01 行政单位医疗 20.60 20.60 214 交通运输支出 1,223.43 1,223.43 214 01 公路水路运输 1,223.43 1,223.43 214 01 01 行政运行 1,016.02 1,016.02 214 01 12 公路运输管理 207.41 207.41 221 住房保障支出 166.26 166.26 221 02 住房改革支出 166.26 166.26 221 02 01 住房公积金 59.50 59.50 221 02
5、03 购房补贴 106.76 106.76 52016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,407.76 1,202.88 204.88210 医疗卫生和计划生育支出 20.60 20.60 210 05 医疗保障 20.60 20.60 210 05 01 行政单位医疗 20.60 20.60 214 交通运输支出 1,220.90 1,016.02 204.88 214 01 公路水路运输 1,220.90 1,016.02 204.88 214 01 01 行政运行 1,0
6、16.02 1,016.02 214 01 12 公路运输管理 204.88 204.88 221 住房保障支出 166.26 166.26 221 02 住房改革支出 166.26 166.26 221 02 01 住房公积金 59.50 59.50 221 02 03 购房补贴 106.76 106.76 62016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,410.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、
7、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 20.60 20.60 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1,220.90 1,220.90 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 166.26 166.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,410.29 本年支出合计 1,407.76 1,407.76 年初财政拨款结转和结余 7.87 年末财政拨款结转和结余 10.40
8、10.40 一般公共预算财政拨款 7.87 政府性基金预算财政拨款 总计 1,418.16 总计 1,418.16 1,418.16 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出210 医疗卫生和计划生育支出 20.60 20.60 210 05 医疗保障 20.60 20.60 210 05 01 行政单位医疗 20.60 20.60 214 交通运输支出 1,220.90 1,016.02 204.88 214 01 公路水路运输 1,220.90 1,016.02 204.88 21
9、4 01 01 行政运行 1,016.02 1,016.02 214 01 12 公路运输管理 204.88 204.88 221 住房保障支出 166.26 166.26 221 02 住房改革支出 166.26 166.26 221 02 01 住房公积金 59.50 59.50 221 02 03 购房补贴 106.76 106.76 合计 1,407.76 1,202.88 204.8892016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 802.61 802.6
10、1301 01 基本工资 96.32 96.32301 02 津贴补贴 297.12 297.12301 03 奖金 133.10 133.10301 04 其他社会保障缴费 42.49 42.49301 06 伙食补助费 39.80 39.80301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 58.71 58.71301 09 职业年金缴费 1.38 1.38301 99 其他工资福利支出 133.69 133.69302 商品和服务支出 200.16 200.16302 01 办公费 69.94 69.94302 02 印刷费 1.70 1.70302 03 咨询费 5.0
11、0 5.00302 04 手续费302 05 水费 1.47 1.47302 06 电费 6.86 6.86302 07 邮电费 1.51 1.51302 08 取暖费302 09 物业管理费 34.25 34.25302 11 差旅费 0.80 0.80302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 5.86 5.86302 14 租赁费 8.64 8.64302 15 会议费 0.05 0.05302 16 培训费 2.09 2.09302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.29 0.29302
12、27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费 10.58 10.58302 31 公务用车运行维护费 30.08 30.08302 39 其他交通费用 21.05 21.05302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出10303 对个人和家庭的补助 178.48 178.48303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 1.11 1.11303 11 住房公积金303 12 提租补贴 59.50 59.50303 13 购房补贴 113.10 113.10303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.77 4.77310 其他资本性支出 21.62 21.62310 02 办公设备购置 14.84 14.84310 03 专用设备购置 6.78 6.78310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 1,202.88 981.09 221.79
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