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公司费用报销管理制度 为加强企业财务核算和管理,使公司各级、各部门的管理职能和相关工作,符合国家有关行政法规、税收法规、会计制度等相关规定,明确费用报销的标准、程序,特制定本规定。 一、报销凭证的要求: 1、原始凭证有效性的规定(1) 必须取得真实合法的票据:国地税监制的发票;行政事业性收据;邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据;(2) 对于既没发票,也没收据的,一律不予报销。 2、费用报销单填写及票据粘贴要求:(1)报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; (2)各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好); (3)应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单厚度应尽量保持一致; (4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列粘贴; (5)报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列; (6)报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; (7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; (8)报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导
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