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四川省江安县教育局.DOC

1、1四川省江安县教育局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。1贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,拟订并组织实施全县教育改革发展战略。2拟订全县教育体制改革和教育事业发展规划,负责各类教育的统筹规划、布局结构调整和协调管理,指导各类学校的教育教学改革;负责地方教材编写和审核的相关工作,负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。 3负责全县义务教育普及,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。4拟订以就业为导向的职业教育发展与改革方案并组织实施,加强职业教育工作,

2、努力提高职业学校的办学水平和质量。5统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,防范民办教育风险,促进民办教育事业健康发展。6负责全县教师管理工作,实施教师继续教育和专业2技术职务资格评审的有关工作,落实教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设。7负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施,审核全县各类学校教育经费、拟订财务计划、充实教育设备,指导教育贷款和教育合作项目的执行;负责各类学校校园师生人身安全、校舍安全和财产管理工作。8负责全县各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生、艺术教育、环保教育、法制教育、国防教育以及安全和稳定工作。9拟订全县

3、语言文字工作中长期规划和工作计划,落实普通话推广和师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的具体工作。10负责全县教育督导工作,负责对全县各类学校教育、扫除青壮年文盲工作进行督导检查和评估验收,并对全县基础教育发展水平和质量进行监测。11承担县政府公布的有关行政审批事项。12承办县政府交办的其他事项。(二)2016年重点工作完成情况。1.教育发展重大问题解决有力。在2016年4月份县委、县政府主要领导调研教育过程中,就城区教育发展规划、江安中学扩建、江安职校建设规划、化解义务教育阶段学校债务、义务教育阶段学校BOT食堂回购、规范学校临聘人3员用工、民师及代课教师信访等影响和制约江安教育发展的重大

4、问题作出了明确要求,提出了解决方案,优化了江安教育的发展环境。2.教育规划编制基本完成。一是完成教育“十三五”规划、城区学校“十三五”建设规划、江安中学“十三五”建设规划、学前教育“十三五”发展规划的编制工作。二是按要求完成上级下达的“学前三年行动计划”“义务教育标准化建设项目”“薄弱学校改造分年规划”等项目的实施。三是结合教育“十三五”规划和实际情况,通过征求部门、乡镇、学校意见,初步完成“十三五”规划基本公共教育服务保障工程项目建设方案的编制工作,其中,义务教育标准化建设项目46个、教师周转房项目19个、普高攻坚计划项目1个。3.重点项目建设有序推进。西江小学迁建项目、汉安中学扩建项目、川

5、师大附属宜宾实验外国语学校一期工程、民办红心幼儿园、心苗幼儿园已投入使用,初步缓解了城区教育资源紧缺状况;红桥中心校改造项目已投入使用,红桥中心幼儿园改造项目2017年春期投入使用;新规划建设的东城幼儿园、民办兴乐幼儿园正有序推进;公办大井幼儿园、告话坝幼儿园即将启动建设;江安中学扩建工程规划方案已通过县规委会审定。这些项目的实施,对完善我县教育布局、增加教育资源、提升教育质量将发挥重要作用,4.义务教育均衡加速发展。义务教育学校负债已作挂账4处理,由县教育局负责,县财政安排资金逐步化解;进一步规范学校临聘人员用工,费用由县财政兜底;有序推进义务教育学校BOT食堂回购;投入2800多万元用于教

6、育装备建设,投入5900多万元进行教育信息化建设,投入1400多万元整治完善校园环境,极大地改善了办学条件和学校面貌;2016年秋期城区东城小学、西城小学、南城小学六年级整体搬迁到西江小学新校园办学,长期存在的学前班实现彻底停办,超大班得到有效化解(全县共化解56人以上大班额80个,66人以上超大班额15个)。12月16日,我县顺利通过了“全国义务教育发展基本均衡县”省级督导评估。5.惠民政策全面落实。各类资助惠及学生28111人次,资助金额达1755.93万元,办理大学生贷款847人,发放贷款654万元,市上下达的各项民生工程目标任务100%以上完成。扎实做好教育扶贫兜底工作,印发了江安县脱

7、贫攻坚领导组办公室关于2016年落实建档立卡贫困户学生资助政策有关事项的通知(江脱贫办201691号文件)及江安县教育局关于建档立卡贫困户学生资助政策的实施细则,资助惠及2643名义务教育阶段学生、563名学前教育儿童、452名高中(含职高)学生、17名大学生,资助金额达597.142万元。设立了江安县教育扶贫救助基金。6.安全管理责任到位。一是深入落实“党政同责,一岗双责,失职追责”的责任机制;二是认真进行安全隐患排查治理,全年共排查治理隐患357个,投入资金829万元5;三是着力开展安全稳定教育培训,全年先后召开5次全系统安全工作培训会,参培人员800余人次;四是每月一次主题宣传教育,开展

8、主题班会近3000次,办黑板报约5000版,发放家长告知书约54500份;五是全面开展“八专五防”工作,全县各级各类学校开展应急演练300余次,约20万人次参与演练;六是加强对校园安保管理和督查,各级各类学校已配备专职安保人员123人,兼职保卫人员316人,联合县公安、食药监等部门共检查校园周边文化经营场所36家次,检查校车65人次,检查学校食堂食品安全168人次。回顾2016年度的工作,虽然取得了一些成绩,但也还存在一些不容忽视的问题:一是队伍整体素质还不高。教师学科结构还需调整完善,师德师风建设还需进一步深化;部分校园长责任意识、管理能力亟待提升;二是教育资源总量尚有不足,校点布局还不尽合

9、理;三是因我县地域(临近泸州市)和家长认识等因素,留优固本工作面临严峻挑战。二、部门概况教育局下属二级单位79个,其中行政单位1个,其他事业单位78个。三、收支决算总体情况62016年本年收入合计63329.4万元,其中:财政拨款收入56490.1万元,占89%;事业收入1504.7万元,占2%;年初结转结余5334.6万元,占9%。2016年本年支出合计63329.4万元,其中:基本支出41389.8万元,占65%;项目支出11838.4万元,占19%;年末结转结余支出10101.2万元,占16%。四、财政拨款收支决算情况72016年度财政拨款收支总决算61668.1万元。与2015年相比,

10、财政拨款收、支总计各减少4931.9万元(主要原因为退休人员转入社保),下降7.4%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出61668.1万元,占本年支出合计的97.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少4853.9万元(主要原因为退休人员转入社保),下降7.3%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出61668.1万元,主要用于以下方面:教育支出46197.4万元,占75%;社会保障和就业支出3698.7万元,占6%;住房保障支出2165.5万元,占3%;年末结转结余9

11、606.5万元,占16%。8(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出:2016年决算数为46197.4万元,其中教育管理事务1121.7万元(行政运行649.5万元,其他教育管理事务支出472.2万元);普通教育42397.5万元(学前教育3035.3万元,小学教育27044.3万元,初中教育10156.4万元,高中教育503.9万元,高等教育24.7万元,其他普通教育支出1632.9万元);职业教育275.7万元(中专教育201.8万元,职业高中教育73.9万元);广播电视教育54.9万元;特殊教育408.5万元(特殊学校教育388.5万元,其他特殊教育支出20万元);进修及培

12、训451.5万元;教育费附加安排的支出885.7万元(农村中小学教学设施633.6万元,其他教育费附加安排的支出252.1万元);其他教育支出601.9万元。2.社会保障和就业支出:2016年决算数为3698.7万元, 其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3697.7万元;企9业改革补助0.97万元。3.住房保障支出:2016年决算数为2165.5万元, 主要用于住房公积金2165.5万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出40399.8万元,其中:人员经费33297.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

13、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7102.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.5万元,其中:因公出国(

14、境)费支出决算为0万元;公务用车购10置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为45.5万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少77.1万元,下降62.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.6万元,下降10.2%;公务接待费支出决算减少64.5万元,下降52.6%。增减变动的主要原因是取消公车和接待活动减少。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算45.5万元,占100%。具体情况如下:国内公务接待1683个批次13999人次。1.因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费0万元。3.公务接待费2016年公务接待费45.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1683批次,13999人次,共计支出45.5万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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