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上海浦东新区土地储备中心单位2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区土地储备中心单位 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区土地储备中心单位概况一、主要职责1、负责编制新区土地储备规划、年度计划及年度垦复计划。2、根据批准的年度储备计划,依法进行土地储备。组织实施和管理储备地块的土地一级开发工作。3、建立土地储备库,并对储备期间的土地进行管理和利用。负责新区闲置土地和带征地的补偿与利用管理。负责储备地块公开出让前包装及手续办理。4、组织土地复垦整理工作,负责耕地占补平衡指标有偿使用管理。5、负责筹措土地储备前期资金,对储备成本进行控制,管理、运作好土地储备的资金。以上职责由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。二、机构设置依据上

2、海市浦东新区机构编制委员会 沪浦编 【2010】9 好文、沪浦编【2012】59 号文由单位根据三定方案中规定的单2位主要职责等相关规定设置本单位内部机构。根据上述职责,上海市浦东新区土地储备中心设 5 个内设机构,包括:办公室、财务部、储备一部、储备二部、土地整理部。3第二部分 上海市浦东新区土地储备中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 770.07 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位

3、上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.15 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 132.11九、医疗卫生与计划生育支出 31.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出 585.84十九、住房保障支出 20.27二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 770.22 本年支出合计 770.07用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.15年初结转和结余 0 年末结转和结余 0总计 770.22 总计 770.2242016年度收入决算表单

4、位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 770.22 770.07 208 社会保障和就业支出 132.11 132.11 208 05 行政事业单位离退休 132.11 132.11 208 05 02 事业单位离退休 1.79 1.79 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.86 86.86208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.46 43.46210 医疗卫生与计划生育支出 31.85 31.85210 05 医疗保障 31.85 31.85210 05

5、 02 事业单位医疗 31.85 31.85220 国土海洋气象等支出 585.99 585.84 0.15220 01 国土资源事务 585.99 585.84 0.15220 01 50 事业运行 585.99 585.84 0.155221 住房保障支出 20.27 20.27 221 02 住房改革支出 20.27 20.27 221 02 01 住房公积金 20.27 20.27 62016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 770.07 623.82 146.25 20

6、8 社会保障和就业支出 132.11 132.11208 05 行政事业单位离退休 132.11 132.11208 05 02 事业单位离退休 1.79 1.79208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.86 86.86208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.46 43.46210 医疗卫生与计划生育支出 31.85 31.85210 05 医疗保障 31.85 31.85210 05 02 事业单位医疗 31.85 31.85220 国土海洋气象等支出 585.84 439.59 146.25220 01 国土资源事务 585.84 439.59 146.

7、25220 01 50 事业运行 585.84 439.59 146.257221 住房保障支出 20.27 20.27221 02 住房改革支出 20.27 20.27221 02 01 住房公积金 20.27 20.2782016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 770.07 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 132.11 1

8、32.11 九、医疗卫生与计划生育支出 31.85 31.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 585.84 585.84 十九、住房保障支出 20.27 20.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 770.07 本年支出合计 770.07 770.07 年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 一般公共预算财政拨款 0 政府性基金预算财政拨款 总计 770.07 总计 770.07 770.

9、07 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 132.11 132.11208 05 行政事业单位离退休 132.11 132.11208 05 02 事业单位离退休 1.79 1.79208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.86 86.86208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.46 43.46210 医疗卫生与计划生育支出 31.85 31.85210 05 医疗保障 31.85 31.85210 05 02 事业单位医疗 31.85 31.85220 国土海洋气象等支出 585.84 439.6 146.25220 01 国土资源事务 585.84 439.6 146.25220 01 50 事业运行 585.84 439.6 146.25221 住房保障支出 20.27 20.27221 02 住房改革支出 20.27 20.27221 02 01 住房公积金 20.27 20.27合计 770.07 623.82 146.25

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