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上海浦东新区建设和交通委员会资产管理.DOC

1、1上海市浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心概况一、主要职责上海市浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托,履行对浦东新区建交委系统国有资产管理和结算服务工作的事业单位。其主要职责:(一)负责草拟浦东新区建交委系统资产管理和结算服务的有关规章制度。(二)负责制定浦东新区建交委系统资产管理和结算服务的实施办法。(三)负责对经批准的规章制度和管理办法实施管理和服务。(四)负责建立委属资产管理信息系统,建立和管理各类资产相关档案;(五)受委委托,负责相关资产的配

2、置、管理、处置和变更等具体事项。(六)执行国家有关财政、财务、会计法规、建设和交通2委员会的有关规定。(七)负责做好相关的结算服务工作。(八)负责完成相关结算工作的报表。(九)负责做好相关结算工作资料的立卷、建档工作。(十)完成上级交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心设 2 个内设机构,分别为:办公室、资产管理科。3第二部分 上海市浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 394.29 一、一般公共服务支出其中:政府

3、性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 84.63 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 65.84九、医疗卫生与计划生育支出 12.59十、节能环保支出十一、城乡社区支出 429.00十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 9.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 478.92 本年支出合计 516.94用事业基金弥补收

4、支差额 39.50 结余分配 1.48年初结转和结余 156.70 年末结转和结余 156.704总计 675.12 总计 675.1252016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 478.92 394.29 84.63208 社会保障和就业支出 65.84 65.84 208 05 行政事业单位离退休 65.84 65.84 208 05 02 事业单位离退休 19.05 19.05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.68 25.68 208 05

5、06 机关事业单位职业年金缴费支出 21.11 21.11 210 医疗卫生与计划生育支出 12.59 12.59 210 05 医疗保障 12.59 12.59210 05 02 事业单位医疗 12.59 12.59212 城乡社区支出 390.98 306.35 84.63212 01 城乡社区管理事务 390.98 306.35 84.63212 01 03 机关服务 390.98 306.35 84.636221 住房保障支出 9.51 9.51221 02 住房改革支出 9.51 9.51221 02 01 住房公积金 9.51 9.5172016年度支出决算表单位:万元项目功能分类

6、科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 516.94 332.66 184.28 208 社会保障和就业支出 65.84 65.84208 05 行政事业单位离退休 65.84 65.84208 05 02 事业单位离退休 19.05 19.05208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.68 25.68208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21.11 21.11210 医疗卫生与计划生育支出 12.59 12.59210 05 医疗保障 12.59 12.59210 05 02 事业单位医疗

7、 12.59 12.59212 城乡社区支出 429.00 244.72 184.28212 01 城乡社区管理事务 429.00 244.72 184.28212 01 03 机关服务 429.00 244.72 184.288221 住房保障支出 9.51 9.51221 02 住房改革支出 9.51 9.51221 02 01 住房公积金 9.51 9.5192016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 394.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款

8、二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 65.84 65.84 九、医疗卫生与计划生育支出 12.59 12.59 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 306.35 306.35 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.51 9.51 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 394.29 本年支出合计 394.29 394.29 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 394.29 总计 394.29 394.29

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