1、1上海市浦东新区塘桥街道(本级)2016 年单位决算第一部分 上海市浦东新区塘桥街道(本级)概况一、主要职能街道办事处是区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区塘桥街道(本级)设置 8个内设机构,包括:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区队伍建设办公室、社区综合事务办公室。2第二部分 上海市浦东新区塘桥街道(本级)2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 13,837.6
2、9 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出 99.45四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 6,591.00 七、文化体育与传媒支出 463.66八、社会保障和就业支出 3,773.78九、医疗卫生与计划生育支出 81.71十、节能环保支出十一、城乡社区支出 14,166.96十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 243.56十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 421.64二十、粮油物
3、资储备支出二十一、其他支出 1.00本年收入合计 20,428.69 本年支出合计 19,251.76用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 6,953.98 年末结转和结余 8,130.903总计 27,382.67 总计 27,382.6742016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 20,428.69 13,837.69 6,591.00204 公共安全支出 99.45 99.45 204 99 其他公共安全支出 99.45 99.45 204 99 01 其他公
4、共安全支出 99.45 99.45 207 文化体育与传媒支出 463.66 463.66 207 01 文化 367.85 367.85207 01 09 群众文化 356.93 356.93207 01 99 其他文化支出 10.91 10.91207 03 体育 65.92 65.92207 03 08 群众体育 65.92 65.92207 99 其他文化体育与传媒支出 29.89 29.89207 99 99 其他文化体育与传媒支出 29.89 29.895208 社会保障和就业支出 3,773.78 1,841.77 1,932.00208 02 民政管理事务 1,305.51 1
5、,305.51208 02 04 拥军优属 99.85 99.85208 02 05 老龄事务 352.55 352.55208 02 99 其他民政管理事务支出 853.12 853.12208 05 行政事业单位离退休 190.10 190.10208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.63 166.63208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 23.47 23.47208 07 就业补助 1,378.22 310.44 1,067.78208 07 99 其他就业补助支出 1,378.22 310.44 1,067.78208 10 社会福利 83.49 83
6、.49208 10 02 老年福利 83.49 83.49208 11 残疾人事业 35.72 35.72208 11 99 其他残疾人事业支出 35.72 35.72208 19 最低生活保障 780.73 780.73208 19 01 城市最低生活保障金支出 780.73 780.736210 医疗卫生与计划生育支出 81.71 81.71210 05 医疗保障 81.71 81.71210 05 01 行政单位医疗 79.14 79.14210 05 02 事业单位医疗 2.57 2.57212 城乡社区支出 15,343.89 10,684.89 4,659.00212 01 城乡社
7、区管理事务 15,343.89 10,684.89 4,659.00212 01 01 行政运行 2,038.96 2,038.96212 01 04 城管执法 593.80 593.80212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 12,711.13 8,052.13 4,659.00215 资源勘探信息等支出 243.56 243.56215 08 支持中小企业发展和管理支出 243.56 243.56215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 243.56 243.56221 住房保障支出 421.64 421.64221 02 住房改革支出 421.64 421.64221 0
8、2 01 住房公积金 149.04 149.04221 02 03 购房补贴 272.60 272.607229 其他支出 1.00 1.00229 99 其他支出 1.00 1.00229 99 01 其他支出 1.00 1.0082016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 19,251.76 3,834.66 15,417.10 204 公共安全支出 99.45 99.45204 99 其他公共安全支出 99.45 99.45 204 99 01 其他公共安全支出 99.45
9、99.45 207 文化体育与传媒支出 463.66 463.66207 01 文化 367.85 367.85207 01 09 群众文化 356.93 356.93207 01 99 其他文化支出 10.91 10.91207 03 体育 65.92 65.92207 03 08 群众体育 65.92 65.92207 99 其他文化体育与传媒支出 29.89 29.89207 99 99 其他文化体育与传媒支出 29.89 29.89208 社会保障和就业支出 3,773.78 190.10 3,583.679208 02 民政管理事务 1,305.51 1,305.51208 02 0
10、4 拥军优属 99.85 99.85208 02 05 老龄事务 352.55 352.55208 02 99 其他民政管理事务支出 853.12 853.12208 05 行政事业单位离退休 190.10 190.10208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.63 166.63208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 23.47 23.47208 07 就业补助 1,378.22 1,378.22 208 07 99 其他就业补助支出 1,378.22 1,378.22 208 10 社会福利 83.49 83.49208 10 02 老年福利 83.49 83.
11、49208 11 残疾人事业 35.72 35.72208 11 99 其他残疾人事业支出 35.72 35.72208 19 最低生活保障 780.73 780.73208 19 01 城市最低生活保障金支出 780.73 780.73210 医疗卫生与计划生育支出 81.71 81.7110210 05 医疗保障 81.71 81.71210 05 01 行政单位医疗 79.14 79.14210 05 02 事业单位医疗 2.57 2.57212 城乡社区支出 14,166.96 3,141.21 11,025.76212 01 城乡社区管理事务 14,166.96 3,141.21 1
12、1,025.76212 01 01 行政运行 2,038.96 2,038.96212 01 04 城管执法 593.80 593.80212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 11,534.20 508.44 11,025.76215 资源勘探信息等支出 243.56 243.56215 08 支持中小企业发展和管理支出 243.56 243.56215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 243.56 243.56221 住房保障支出 421.64 421.64221 02 住房改革支出 421.64 421.64221 02 01 住房公积金 149.04 149.04221 02 03 购房补贴 272.60 272.60229 其他支出 1.00 1.00
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