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公司管理文件编 号-文件名称检具管理制度管理部门质保部编 制审 核批 准会 签颁布日期页 数文件级别一、 目的及适用范围1.1目的:为了保证检具在规定的检定周期内示值准确,正常使用,达到检具统一管理,特此编制该管理制度。1.2适用范围:本公司内使用二、职责和权限2.1质保部2.2各分厂三、流程3.1质保科对检具进出厂确认,确认检具产品名称、编号、外观、功能键完好情况,建立检具进出厂台账;(附录3:检具进出厂记录)3.2生产车间负责对进出厂的检具的内部搬运工作,搬运途中注意避免磕碰划伤,质保科对检具搬运过程实施专人监控;3.3质保科与生产车间共同对检具按类别、车型进行定置管理,设定“*检具区”,台账目视化,台账纸质版与电子档递质保部备案;(附录4:检具清单)3.4质保科和生产车间必须按检具使用说明正确使用,违规按规定实施考核;3.5检具使用前必须经专业人员培训方可使用,其他单位及个人若需使用检具,必须由质保科同意,并在质保科专业人员指导
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