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上海浦东新区曹路镇财政所2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区曹路镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区曹路镇财政所概况一、主要职能(一) 、贯彻执行上级及镇党委、政府制定的各项财经法规和财经制度,严格遵守财务制度,真实正确完整地核算财务收支情况。(二) 、负责镇域范围内税源管理及税收统计(具体指标:税收入库数、可支配财力) ,做好与上级有关部门的财力结算以及财政扶持资金的使用结算工作。(三) 、按照预算法 、 预算法实施条例等法律规定,负责编制年度预算和决算,组织和实施镇预算内资金的收支管理,并向人大、政府汇报财政预算执行情况。负责各项预算外资金的筹集、使用、管理和监督工作。(四) 、负责各预算单位的日常财务核算及财务

2、管理。(五) 、配合党政办做好政府采购工作。(六) 、配合集体资产管理办公室做好对集体经济组织的财务管理和监督。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区曹路镇财政所无内设机构。2第二部分 上海市浦东新区曹路镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 18,664.27 一、一般公共服务支出 650.00其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 62.07 七、文化体育与传媒支出

3、八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 5.35十、节能环保支出十一、城乡社区支出 1,605.00十二、农林水支出 3,300.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 12,500.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 3.92二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 600.00本年收入合计 18,726.34 本年支出合计 18,664.27用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 2.66 年末结转和结余 64.73总计 18,729.00 总计 18,729.0032016年度收入决算表单位:万

4、元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 18,726.34 18,664.27 62.07 201 一般公共服务支出 650.00 650.00 06 财政事务 650.00 650.00 50 事业运行 552.70 552.70 99 其他财政事务支出 97.30 97.30 210 医疗卫生与计划生育支出 5.35 5.35 05 医疗保障 5.35 5.35 02 事业单位医疗 5.35 5.354212 城乡社区支出 1,605.00 1,605.0002 城乡社区规划与管理 1,585.00

5、 1,585.0001 城乡社区规划与管理 1,585.00 1,585.0099 其他城乡社区支出 200.00 200.00499 其他城乡社区支出 200.00 200.00213 农林水支出 3,300.00 3,300.0007 农村综合改革 3,300.00 3,300.0006 对村集体经济组织的补助 3,300.00 3,300.00215 资源勘探信息等资产 12,500.00 12,500.0008 支持中小企业发展和管理资产 12,500.00 12,500.0005 中小企业发展专项 12,500.00 12,500.00221 住房保障支出 3.92 3.9202 住

6、房改革支出 3.92 3.9201 住房公积金 3.92 3.92229 其他支出 600.00 600.0099 其他支出 600.00 600.0001 其他支出 600.00 600.00 52016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 18,664.27 183.20 18,481.07 201 一般公共服务支出 650.00 173.93 476.0706 财政事务 650.00 173.93 476.0750 事业运行 552.70 173.93 378.7799 其他财

7、政事务支出 97.30 97.30210 医疗卫生与计划生育支出 5.35 5.3505 医疗保障 5.35 5.3502 事业单位医疗 5.35 5.35212 城乡社区支出 1,605.00 1,605.0002 城乡社区规划与管理 1,585.00 1,585.0001 城乡社区规划与管理 1,585.00 1,585.0099 其他城乡社区支出 200.00 200.0099 其他城乡社区支出 200.00 200.006213 农林水支出 3,300.00 3,300.0007 农村综合改革 3,300.00 3,300.0006 对村集体经济组织的补助 3,300.00 3,300

8、.00215 资源勘探信息等资产 12,500.00 12,500.0008 支持中小企业发展和管理资产 12,500.00 12,500.0005 中小企业发展专项 12,500.00 12,500.00221 住房保障支出 3.92 3.9202 住房改革支出 3.92 3.9201 住房公积金 3.92 3.92229 其他支出 600.00 600.0099 其他支出 600.00 600.0001 其他支出 600.00 600.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般

9、公共预算财政拨款 18,664.27 一、一般公共服务支出 650.00 650.00 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 5.35 5.35 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,605.00 1,605.00 十二、农林水支出 3,300.00 3,300.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 12,500.00 12,500.00 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九

10、、住房保障支出 3.92 3.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 600.00 600.00 本年收入合计 18,664.27 本年支出合计 18,664.27 18,664.27 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 18,664.27 总计 18,664.27 18,664.27 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 650.00 173.93 476.0706 财政事务 650.

11、00 173.93 476.0750 事业运行 552.70 173.93 378.7799 其他财政事务支出 97.30 97.30210 医疗卫生与计划生育支出 5.35 5.3505 医疗保障 5.35 5.3502 事业单位医疗 5.35 5.35212 城乡社区支出 1,605.00 1,605.0002 城乡社区规划与管理 1,585.00 1,585.0001 城乡社区规划与管理 1,585.00 1,585.0099 其他城乡社区支出 200.00 200.0099 其他城乡社区支出 200.00 200.00213 农林水支出 3,300.00 3,300.0007 农村综合

12、改革 3,300.00 3,300.0006 对村集体经济组织的补助 3,300.00 3,300.00215 资源勘探信息等资产 12,500.00 12,500.0008支持中小企业发展和管理资产12,500.00 12,500.0005 中小企业发展专项 12,500.00 12,500.00221 住房保障支出 3.92 3.9202 住房改革支出 3.92 3.9201 住房公积金 3.92 3.92229 其他支出 600.00 600.001099 其他支出 600.00 600.0001 其他支出 600.00 600.00合计 18,664.27 183.20 18,481.07

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