1、1上海海事大学附属职业技术学校 2016 年度单位决算第一部分 上海海事大学附属职业技术学校概况一、主要职能上海海事大学附属职业技术学校是浦东新区教育局管辖的中等职业技术学校,承担着培养技术应用人才,提高社会职业素质;学历教育相关职业培训的职责和任务。二、机构设置根据上述职责,上海海事大学附属职业技术学校设五个内设机构,包括:校务办、教务处、政教处、招生就业办、培训部。2第二部分 上海海事大学附属职业技术学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,033.50 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财
2、政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 482.74 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 3,670.69五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 158.28 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 114.04九、医疗卫生与计划生育支出 114.38十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助
3、其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 79.04二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 3.00本年收入合计 3,674.52 本年支出合计 3,981.15用事业基金弥补收支差额 137.53 结余分配 0.00年初结转和结余 970.85 年末结转和结余 801.75总计 4,782.90 总计 4,782.9032016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,674.52 3,033.50 0.00 482.74 0.00
4、0.00 158.28205 教育支出 3,318.61 2,726.04 0.00 482.74 0.00 0.00 109.83205 03 职业教育 2,853.65 2,366.43 0.00 482.74 0.00 0.00 4.48205 03 04 职业高中教育 2,853.65 2,366.43 0.00 482.74 0.00 0.00 4.48205 09 教育费附加安排的支出 464.96 359.61 0.00 0.00 0.00 0.00 105.35205 09 99 其他教育费附加安排的支出 464.96 359.61 0.00 0.00 0.00 0.00 10
5、5.35208 社会保障和就业支出 114.04 114.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 90.28 90.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.71 64.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 23.76 23.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 23.76 23.76 0
6、.00 0.00 0.00 0.00 0.004210 医疗卫生与计划生育支出 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 79.04 79.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 79.04 79.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 79.0
7、4 79.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 48.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.45229 99 其他支出 48.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.45229 99 01 其他支出 48.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.4552016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,981.15 3,384.72 596.43 0.00 0.00 0.00205 教
8、育支出 3,670.69 3,077.26 593.43 0.00 0.00 0.00205 03 职业教育 2,991.17 2,991.17 0.00 0.00 0.00 0.00205 03 04 职业高中教育 2,991.17 2,991.17 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 679.52 86.09 593.43 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 679.52 86.09 593.43 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 114.04 114.04 0.00 0.00 0.00 0.
9、00208 05 行政事业单位离退休 90.28 90.28 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.71 64.71 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 23.76 23.76 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 23.76 23.76 0.00 0.00 0.00 0.006210 医疗卫生与计划生育支出 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00210 05
10、 医疗保障 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 114.38 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 79.04 79.04 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 79.04 79.04 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 79.04 79.04 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.
11、00229 99 01 其他支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,033.50 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 2,751.72 2,751.72 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.0
12、0七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 114.04 114.04 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 114.38 114.38 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.
13、00 0.00 0.00十九、住房保障支出 79.04 79.04 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 3,033.50 本年支出合计 3,059.18 3,059.18 0.00年初财政拨款结转和结余 515.23 年末财政拨款结转和结余 489.55 489.55 0.00一般公共预算财政拨款 515.23 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 3,548.73 总计 3,548.73 3,548.73 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能
14、分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,751.72 2,452.51 299.21205 03 职业教育 2,366.43 2,366.43 0.00205 03 04 职业高中教育 2,366.43 2,366.43 0.00205 09 教育费附加安排的支出 385.29 86.08 299.21205 09 99其他教育费附加安排的支出385.29 86.08 299.21208 社会保障和就业支出 114.04 114.04 0.00208 05 行政事业单位离退休 90.28 90.28 0.00208 05 02 事业单位离退休 25.57
15、25.57 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出64.71 64.71 0.00208 08 抚恤 23.76 23.76 0.00208 08 01 死亡抚恤 23.76 23.76 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 114.38 114.38 0.00210 05 医疗保障 114.38 114.38 0.00210 05 02 事业单位医疗 114.38 114.38 0.00221 住房保障支出 79.04 79.04 0.00221 02 住房改革支出 79.04 79.04 0.00221 02 01 住房公积金 79.04 79.04 0.00合计 3
16、,059.18 2,759.97 299.21102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,858.42 1,858.42 -301 01 基本工资 362.60 362.60 -301 02 津贴补贴 99.99 99.99 -301 03 奖金 88.13 88.13 -301 04 其他社会保障缴费 158.04 158.04 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 965.62 965.62 -301 08 机关事业
17、单位基本养老保险缴费 64.71 64.71 -301 09 职业年金缴费 0.00 0.00 -301 99 其他工资福利支出 119.33 119.33 -302 商品和服务支出 534.10 - 534.10302 01 办公费 21.04 - 21.04302 02 印刷费 4.44 - 4.44302 03 咨询费 0.80 - 0.80302 04 手续费 0.13 - 0.13302 05 水费 8.54 - 8.54302 06 电费 34.42 - 34.42302 07 邮电费 4.72 - 4.72302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 44
18、.27 - 44.27302 11 差旅费 0.33 - 0.33302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00302 13 维修(护)费 145.08 - 145.08302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 17.69 - 17.69302 17 公务接待费 0.00 - 0.00302 18 专用材料费 18.25 - 18.25302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 5.64 - 5.64302 27 委托业务费 20.35 - 20.35302 28 工会经费 51.35 - 51.35302 29 福利费 36.93 - 36.93302 31 公务用车运行维护费 16.12 - 16.12302 39 其他交通费用 0.50 - 0.50302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 103.50 - 103.50
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