1、1上海市航空服务学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市航空服务学校概况一、 主要职能实施中专学历教育,促进职业教育的发展。职业技能培训及相关社会服务。二、机构设置根据上述职责,上海市航空服务学校设 5 个内设机构,包括:校长办公室、教务处、学生处、就业办、课程研发处。2第二部分 上海市航空服务学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 6,379.44 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 71
2、7.60 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 8,111.61五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 1,791.29 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 421.65九、医疗卫生与计划生育支出 212.16十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 147.53二十、粮油物资储
3、备支出 0.00二十一、其他支出 61.26本年收入合计 8,888.33 本年支出合计 8,954.21用事业基金弥补收支差额 38.47 结余分配 0.00年初结转和结余 1,313.13 年末结转和结余 1,285.72总计 10,239.93 总计 10,239.9332016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 8,888.33 6,379.44 0.00 717.60 0.00 0.00 1,791.29205 教育支出 8,059.66 5,598.10 0.00
4、717.60 0.00 0.00 1,743.96205 03 职业教育 5,503.30 4,780.17 0.00 717.60 0.00 0.00 5.53205 03 04 职业高中教育 5,503.30 4,780.17 0.00 717.60 0.00 0.00 5.53205 09 教育费附加安排的支出 2,556.36 817.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.43205 09 99 其他教育费附加安排的支出 2,556.36 817.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.43208 社会保障和就业支出 421.65 421.65 0
5、.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 411.87 411.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 40.68 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.39 44.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 326.80 326.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004208 08 抚恤 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6、.00208 08 01 死亡抚恤 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 212.16 212.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 212.16 212.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 212.16 212.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 147.53 147.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 147.53 147.53 0.00 0.00 0.
7、00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 147.53 147.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 47.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.33229 99 其他支出 47.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.33229 99 01 其他支出 47.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.3352016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 8,954.21 6
8、,486.78 2,467.43 0.00 0.00 0.00205 教育支出 8,111.61 5,705.44 2,406.17 0.00 0.00 0.00205 03 职业教育 5,541.76 5,541.76 0.00 0.00 0.00 0.00205 03 04 职业高中教育 5,541.76 5,541.76 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 2,569.85 163.68 2,406.17 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 2,569.85 163.68 2,406.17 0.00 0.00 0
9、.00208 社会保障和就业支出 421.65 421.65 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 411.87 411.87 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 40.68 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.39 44.39 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 326.80 326.80 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00
10、0.006208 08 01 死亡抚恤 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 212.16 212.16 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 212.16 212.16 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 212.16 212.16 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 147.53 147.53 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 147.53 147.53 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金
11、147.53 147.53 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 61.26 0.00 61.26 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 61.26 0.00 61.26 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 61.26 0.00 61.26 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 6,379.44 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00
12、二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 6,210.86 6,210.86 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 421.65 421.65 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 212.16 212.16 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十
13、四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 147.53 147.53 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 6,379.44 本年支出合计 6,992.20 6,992.21 0.00年初财政拨款结转和结余 1,180.07 年末财政拨款结转和结余 567.31 567.31 0.0
14、0一般公共预算财政拨款 1,180.07 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 7,559.51 总计 7,559.51 7,559.51 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 6,210.86 4,943.84 1,267.02205 03 职业教育 4,780.16 4,780.16 0.00205 03 04 职业高中教育 4,780.16 4,780.16 0.00205 09 教育费附加安排的支出 1,430.70 163.68 1,267.02
15、205 09 99其他教育费附加安排的支出1,430.70 163.68 1,267.02208 社会保障和就业支出 421.65 421.65 0.00208 05 行政事业单位离退休 411.87 411.87 0.00208 05 02 事业单位离退休 40.68 40.68 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出44.39 44.39 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出326.80 326.80 0.00208 08 抚恤 9.79 9.79 0.00208 08 01 死亡抚恤 9.79 9.79 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 212
16、.16 212.16 0.00210 05 医疗保障 212.16 212.16 0.00210 05 02 事业单位医疗 212.16 212.16 0.00221 住房保障支出 147.53 147.53 0.00221 02 住房改革支出 147.53 147.53 0.00221 02 01 住房公积金 147.53 147.53 0.00合计 6,992.20 5,725.18 1,267.02102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 3,724.
17、39 3,724.39 -301 01 基本工资 570.84 570.84 -301 02 津贴补贴 198.52 198.52 -301 03 奖金 156.96 156.96 -301 04 其他社会保障缴费 270.95 270.95 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 1,931.54 1,931.54 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 44.39 44.39 -301 09 职业年金缴费 326.80 326.80 -301 99 其他工资福利支出 224.39 224.39 -302 商品和服务支出 1,165.68 - 1,16
18、5.68302 01 办公费 19.08 - 19.08302 02 印刷费 20.26 - 20.26302 03 咨询费 12.80 - 12.80302 04 手续费 0.81 - 0.81302 05 水费 21.72 - 21.72302 06 电费 112.95 - 112.95302 07 邮电费 11.44 - 11.44302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 241.56 - 241.56302 11 差旅费 0.99 - 0.99302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00302 13 维修(护)费 201.32 - 201.323
19、02 14 租赁费 2.16 - 2.16302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 3.54 - 3.54302 17 公务接待费 1.77 - 1.77302 18 专用材料费 16.66 - 16.66302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 40.47 - 40.47302 27 委托业务费 35.63 - 35.63302 28 工会经费 88.75 - 88.75302 29 福利费 66.59 - 66.59302 31 公务用车运行维护费 10.04 - 10.04302 39 其他交通费用 1.01 - 1.01302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 256.13 - 256.13
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