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黄石市信息与标准化所2016年度决算公开说明.DOC

1、黄石市信息与标准化所 2016 年度决算公开说明一、本单位情况黄石市信息与标准化所直属于黄石市质量技术监督局,是集信息与标准化科研、服务、应用为一体的公益性技术服务机构。主要承担黄 石 地 区 标 准 化 项 目 建 设 的 技 术 支 撑 和 咨 询 服 务 、标 准 制 修 订 技 术 服 务 、企 业 产 品 标 准 自 我 声 明 公 开 入 网 前技 术 审 查 服 务 、标准信息检索查询及时效性确认、标准动态管理、组织开展全市标准化业务培训;物品编码管理 与 技 术 推 广等 业 务 。主要职责:(一)国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准制修订技术咨询与服务;(二)企业

2、标准化良好行为创建、农业及服务业标准化试点项目建设的技术支撑和咨询服务;(三)企业产品和服务标准自我声明公开入网前技术审查服务;(四)黄石信息与标准化服务平台的对外推广、应用、维护与宣传;(五)标准时效性确认、标准信息文献资料对外查询服务及标准动态管理;(六)组织开展全市标准化业务培训;(七)黄石市商品条码系统成员的推广应用、数据采集和日常监督管理;(八)黄石地区的统一社会信用代码数据回传质量校核。机构设置:根据鄂编办2014 43 号文件精神,黄石市 标准信息研究所更名为黄石市信息与标准化所,编制数由 6 个变更为 8个。内设办公室、业务一室、业务二室等机构。人员情况:目前总人数 12 人,

3、其中在编在职人员 4 人,聘用人员 5 人,退休人员 3 人。二、收入支出预算执行情况(一)收入支出预算安排情况表 1:收入支出预算与上年对比情况表单位:万元项目 2016 年 2015 年 同比增减额 增减比例收入预算数 177.99 195 17.01 8.7%支出预算数 177.99 195 17.01 8.7%从表 1 可以看出,2016 年度收入和支出预算数均较上年度减少 17.01 万元,减少幅度 8.7%。减少的原因主要是 2016 年度财政拨款收入预算数较上年度减少 17.01 万元,经营收入预算数较上年度减少 25 万元,但其他收入预算数较上年度增加 45 万元,结余资金预算

4、数较上年度增加 20 万元。(二)收入支出预算执行情况表 2:收入预、决算对比分析表单位:万元2016 年 2015 年项目 年初预算数调整预算数 决算数年初预算数调整预算数 决算数一、财政拨款收入 132.99 132.99 132.99 150.00 159.92 158.03二、上级补助收入 0 0 0 0 0 0四、经营收入 0 0 0 25.00 25.00 15.28六、其他收入 45.00 45.00 3.98 0 0 3.21本年收入合计 177.99 177.99 136.97 175.00 184.92 176.52年初结转和结余 20.00 20.00 9.96项目支出结

5、转和结余 9.96动用事业基金 4.71 0总计 177.99 177.99 141.68 195.00 204.92 186.49收入与预算对比分析:2016 年度收入决算数较年初预算数减少 41.02 万元,降幅 23%,主要是其他收入的下降。其中财政拨款收入决算数与年初预算数持平,年末完成预算执行的 100%;其他收入决算数较年初预算数减少 41.02 万元,降幅 23%,主要是其他收入年初预算数是上年结转资金,其他收入决算数包括省院返上年度代码证书费、条码业务协作费和收缴退款等。收入结构分析:2016 年度收入决算数中财政拨款收入占总收入比例 93.9%,其他收入 2.8%,动用事业基

6、金弥补差额 3.3%。表 3:支出预、决算对比分析表单位:万元2016 年 2015 年项目 年初预算数调整预算数 决算数年初预算数调整预算数 决算数一、财政拨款支出 132.99 132.99 132.99 150.00 159.92 167.99基本支出 117.99 117.99 117.99 93.02 97.94 96.05项目支出 15.00 15.00 15.00 56.98 61.98 71.94二、经营支出 0 0 0 25.00 25.00 2.54三、其他支出 45.00 45.00 8.69 20 20 3.21本年支出合计 177.99 177.99 141.68 1

7、95.00 204.92 173.74年末结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余(转入事业基金) 12.75其他结余(转入事业基金) 总计 177.99 177.99 141.68 195.00 204.92 186.49支出与预算对比分析:2016 年度支出决算数较年初预算数减少 36.31,减少幅度 20.4%,减少原因主要是其他支出减少,其他支出年初预算数中上年度结余 45 万元做其他支出用,其他支出实际发生数较其他收入决算数而言全部支出。支出结构分析:2015 年度支出决算数中财政拨款支出占总支出比例 93.9%,其他支出 6.1%。三、政府采购情况 全年政府采购 8 次,总金额 17.55 万元。政府采购严格按年初预算执行。 四、 “三公”经费情况 (1) 2016 年“ 三公”经费总额 5.68 万元,与上年对比减少 19.2%,其中“ 公务 用车运行 维护费”4.58 万元,与上年 对比减少20.8%;“公务接待费 ”0.97 万元,与上年 对比减少 5%。(2)因公出国(境)团组情况:本年无。 (3)公务用车购置及保有情况:本年度我所没有使用公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末公务用车保有量 2 辆。(4)公务接待情况:本年度我所使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 18 批次,80 人次,共 0.97 万元; 无外事接待。

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