1、1荔浦县茶城乡人民政府2018 年度部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第
2、三部分 2018 年部门预算情况说明2第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能职责执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议;执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施,农村综合体制改革等重大问题,提交镇党委讨论后具体组织实施,并检查执行情况;管理当地公安、司法工作,向群众进行社会主义法制教育,开展社会治安的综合治理,打击各种刑事犯罪活动,维护社会秩序。管理本乡内的民政及残疾人工作,做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作,积极发展社会福利事业。二、机构设置(部门单位构成)2018 年我部门预算编制单位共
3、7 个,具体如下:1、行政单位 1 个,即:荔浦县茶城乡人民政府。根据荔发2011109号文件精神,下设 5 个办公室:经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。2、全额拨款事业单位 6 个,分别是:荔浦县茶城乡水利水土保持站、荔浦县茶城乡国土规建环保安监站、荔浦县茶城乡人口和计划生育服务站、荔浦县茶城乡文化体育广播电视站、广西荔浦县茶城乡社会保障服务中心、荔浦县茶城乡农业服务中心。三、编制现状及人员构成荔浦县茶城乡人民政府编制人数为 45 人,其中:行政编制 20 人,事业 23 人,工勤编制 2 人。编内在职 38 人,其中:行政在职 19
4、人,全额事业在职 18 人,工勤在职 1 人。离退休人员 14 人,其中:离休人员 2 人,退休人员 12 人。31、荔浦县茶城乡人民政府本级编制 20 人,其中:行政编制 20 人,工勤编制 2 人。编内在职 20 人,其中:行政在职 19 人,工勤在职 1 人;离退休人员 9 人2、荔浦县茶城乡水利水土保持站,编制 2 人,编内在职 2 人,退休人员 0 人。3、荔浦县茶城乡国土规建环保安监站,编制 8 人,编内在职 5 人,退休人员 1 人。4、荔浦县茶城乡人口和计划生育服务站,编制 3 人,编内在职 3 人、退休人员 2 人。5、荔浦县茶城乡文化体育广播电视站,编制 2 人,编内在职
5、2 人,退休人员 1 人。6、广西荔浦县茶城乡社会保障服务中心,编制 2 人,编内在职 1 人,退休人员 0 人。7、荔浦县茶城乡农业服务中心,编制 6 人,编内在职 5 人,退休人员 1 人。四、年度主要工作任务2018 年,我们将按照乡党委的部署和乡人大会议确定的财政工作目标,努力改革创新,推进依法理财;生财、聚财、用财齐抓并举,不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性,切实保障重点、努力解决难点,解决好事关群众切身利益的突出问题;确保财政收支平衡及预算任务的完成。(一)财税体制改革继续深化,财政管理进一步加强,努力完成工作任务。2018 年要确保财政收入
6、完成,狠抓增收节支,在落实好结构性减税政策的基础上,依法加强收入征管,必须采取强有力的措施,做到应收4尽收,配合税务机关严厉打击各种偷漏税行为,保证各项税收及时、足额上缴入库。拓展新的增收渠道,确保收入稳定增长。(二)立足实际,加快财源建设步伐,积极发展乡域经济。要解决财政困难,根本出路在于发展乡域经济和搞好财源建设工作,实现财政与经济的良性互动。我们要围绕“十三五”规划,培植可持续财源;继续做好我乡小城镇开发建设项目,加大招商引资力度,发展民营经济,逐步增加非公有制经济对财政的贡献;努力增加非公有制经济总量,拉动全乡经济增长,促进财政增收。(三)坚持深化改革,不断加强和规范财政监督管理,提高
7、资金使用效益。一是巩固“乡财县管”成果,按 2018 年政府收支科目细化部门预算,进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序,强化财政结算员和核算会计工作职责,严格报账员现金管理,实行限额报销,减少现金流量。二是强化“收支两条线”管理。认真清理行政事业性收费项目,实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。三是强化财政收支进度管理。防止资金滞留、挪用等问题。四是加强对专项资金的跟踪检查,促使专款及时足额落实到项目,专款专用。(四)积极向上级争取项目和资金补助,加快乡域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力,调动全乡广大干部群众的积极性、创造性,进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗,发展乡域经
8、济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况,使上级有关部门更加了解和认识目前我乡的状况,在政策上和资金上多给予我乡一些政策倾斜照顾,以促进我乡经济社会的全面发展。(五)更加注重干部队伍建设,切实转变工作作风,提高服务质量。要按照乡党委、政府的要求,加强干部队伍建设,积极开展转变干部5作风加强行政效能建设活动。同时要积极开展业务培训和教育,提高干部职工综合素质,增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识,爱岗敬业,增强工作的主动性和预见性,使依法理财水平明显提高,机关管理明显改善,机关作风明显转变,廉政意识明显增强,工作效率明显提高,财政整体形象和地位进一步提升。五、部门预算单位构成荔浦
9、县茶城乡人民政府部门预算单位由茶城乡人民政府、茶城乡农业服务中心、茶城乡国土规建环保安监站、茶城乡人口和计划生育服务站、茶城乡文化广播电视站、茶城乡水利水土保持站、茶城乡社会保障服务中心构成。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表6十
10、三、项目支出绩效目标申报表详见附件:荔浦县查城乡人民政府 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知(荔财预20172 号)、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法(荔财预20109 号)、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010 号),茶城乡人民政府组织编制了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则(一)指导思想全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署,落实预算编制管理制度,牢固树立过紧日子的思想,深入挖掘部门增收节
11、支潜力,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算,努力控制成本开支,重点保证人员经费、事业运转和法定支出,确保各项工作的顺利开展。(二)主要依据和基本原则2018 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。一是坚持“量入为出、收支平衡,统筹兼顾”的原则;二是重点保障人员和正常运转等基本支出,严控一般性支出,积极落实重点支出;三是坚持勤俭节约,进一步压缩公用经费,节约运行成本;四是着力调整和优化支出结构,加快资金支出进度,提高资金使用效率。7二、基本情况(一)单位基本情况2018 年我部门预算编制单位共 7 个,具体如下:1、行政单位 1 个,即:荔浦县茶城乡人民政府。根据
12、荔发2011109号文件精神,下设 5 个办公室:经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。2、全额拨款事业单位 6 个,分别是:荔浦县茶城乡水利水土保持站、荔浦县茶城乡国土规建环保安监站、荔浦县茶城乡人口和计划生育服务站、荔浦县茶城乡文化体育广播电视站、广西荔浦县茶城乡社会保障服务中心、荔浦县茶城乡农业服务中心。(二)经费安排依据1、荔浦县本级部门预算编制指南(2018)2、关于进一步提高村(社区)干部待遇及增强村级党建经费保障的通知(荔组通字201630 号)(三)编制现状及人员构成情况:荔浦县茶城乡人民政府编制人数为 45 人,其中:行政编
13、制 20 人,事业 23 人,工勤编制 2 人。编内在职 38 人,其中:行政在职 19 人,全额事业在职 18 人,工勤在职 1 人。离退休人员 14 人,其中:离休人员 2 人,退休人员 12 人。1、荔浦县茶城乡人民政府本级编制 20 人,其中:行政编制 20 人,工勤编制 2 人。编内在职 20 人,其中:行政在职 19 人,工勤在职 1 人;离退休人员 9 人2、荔浦县茶城乡水利水土保持站,编制 2 人,编内在职 2 人,退休人员 0 人。83、荔浦县茶城乡国土规建环保安监站,编制 8 人,编内在职 5 人,退休人员 1 人。4、荔浦县茶城乡人口和计划生育服务站,编制 3 人,编内在
14、职 3 人、退休人员 2 人。5、荔浦县茶城乡文化体育广播电视站,编制 2 人,编内在职 2 人,退休人员 1 人。6、广西荔浦县茶城乡社会保障服务中心,编制 2 人,编内在职 1 人,退休人员 0 人。7、荔浦县茶城乡农业服务中心,编制 6 人,编内在职 5 人,退休人员 1 人。(四)车辆构成情况我单位现有行政编制公务用车 1 辆(正在报废过程中),农业服务中心编制用车 1 辆,计生部门公务用车 2 辆。三、收入预算说明(一)收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 490.35 万元,同比增加 35.8 万元,增长 7.88,增长原因是工资上涨,相应的五险一金、公
15、务员医疗补助计算基数提高,同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。其中:一般公共预算拨款 490.35 万元,占收入总预算 100,同比增加 35.8 万元,增长 7.88,增长原因是工资上涨,五险一金、公务员医疗补助缴费基数提高,同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中;政府性基金拨款 0 万元,占收入总预算 0,与上年持平;纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,占收入总预算 0,与上年持平;未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,占收入总预算 0,与上年持平。上年结余收入 0 万元,与上年持平。9(二)非税收入征收计划说明。本单位本年无非税收入
16、征收计划,与上年持平。四、支出预算说明(一)支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2018 年支出总预算 490.35 万元,同比增加 35.8 万元,增长 7.88%。其中:基本支出预算 453.38 万元,占支出总预算 92.46,同比增加 27.48 万元,增长 6.45,增长原因是工资上涨,五险一金、公务员医疗补助缴费基数提高。项目支出预算 36.97 万元,占支出总预算7.54,同比增加 8.32 万元,增长 29.04,增长原因是 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。(二)按支出功能分类科目划分。共分为七类,其中:(1)一般公共服务支出 190.0
17、2 万元,占支出总预算 38.75,同比减少 63.21 万元,减少 24.96,减少原因 2018 年村级干部人员经费不纳入一般公共服务支出,规范了功能科目。(2)文化体育与传媒支出 11.79 万元,占支出总预算 2.40%,同比增加 0.33 万元,增长 2.88,增长原因工工资上涨,且上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数,该功能科目支出增加。(3)社会保障和就业支出 60.08 万元,占支出总预算 12.25%,同比增加 14.3 万元,增长 31.24,增长原因工资上涨,且上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数,该功能科目支出增加。(4)医疗卫生与计划生育支出 49.59 万元,占支出总预算
18、10.11,同比增加 0.19 万元,增长 0.38,增长原因工资上涨,且上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数,该功能科目支出增加。10(5)农林水支出 121.47 万元,占支出总预算 24.77,同比增加73.41 万元,增长 152.74%,增长原因工资上涨,将上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数,且 2018 年村委经费纳入农林水项目支出,该功能科目支出增加。(6)住房保障支出 30.14 万元,占支出总预算 6.15,同比增加5.91 万元,增长 24.39,增长原因将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数,该功能科目支出增加。(7)国土海洋气象支出 30.14 万元,同比增加 30.14 万元
19、,增长 100%,规范功能科目。(三)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算基本支出预算 453.38 万元,占支出总预算 92.46%,同比增加 27.48万元,增长 6.45,其中:工资福利支出预算 310.74 万元,占基本支出预算 68.54,同比增加 59.67 万元,增长 23.77,职工工资增加,且社会保障缴费和住房公积金缴费增加,故工资福利支出增加;商品和服务支出预算 76.99 万元,占基本支出预算 16.98,同比增加 1.14 万元,增长 1.5;新录用选调生 1 人,且职工工资增加,办公费、工会费和交通补贴增加;对个人和家庭的补助支出预算 65.65 万元,占基本支出预算14.48,同比减少 33.33 万元,减少 33.67,2018 年住房公积金不纳入对个人和家庭的补助支出。2.项目支出预算项目支出预算 36.97 万元,占支出总预算 7.54,同比增加 8.32 万元,增长 29.04,增长原因 2018 年增加乡镇敬老院五保村管理经费8.42 万元,减少人大经费 0.1 万元,其中:商品和服务支出预算 24.82 万
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