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宾阳计划生育服务站.DOC

1、1宾阳县计划生育服务站2016 年部门决算目 录第一部分:宾阳县计划生育服务站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:宾阳县计划生育服务站 2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2第三部分:宾阳县计划生育服务站度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

2、四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。5、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。6、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:宾阳县计划生育服务站概况一认真贯彻落实中华人民共和国人口与计划生育法、计划生育技术服务管理条例和广西壮族自治区人口与计划生育条例,根据南宁市落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的实施办法和自治区财政厅、人口计生委关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见规定:农村地区计划生育免费技术服务经费由地方财政纳入预算予以保障。二、部门决算单位构成本单位由手术室、财务室、妇科室、B 超室、药具室、药房等构成。3

3、第二部分:宾阳县计划生育服务站 2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 312.53 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 62.36九、医疗卫生与计划生育支出 241.88十九、住房保障支出 8.29本年收入

4、合计 312.53 本年支出合计 312.53用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 586.91 年末结转与结余 586.91 收入总计 899.44 支出总计 899.44注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本表依据收入支出决算总表(财决 01 表)。4表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 312.53 312.53 208 社会保障和就业支出 62.36 62.36 2080502 事业单位离退休 62.36 62.53 21

5、0 医疗卫生与计划生育支出 241.88 241.882100409 重大公共卫生专项 1 121005 医疗保障 5.34 5.342100502 事业单位医疗 5.34 5.3421007 计划生育事务 235.54 235.542100716 计划生育机构 84.81 84.812100717 计划生育服务 127.45 127.452100799 其他计划生育事务支出 23.29 23.29221 住房保障支出 8.29 8.29 2210201 住房公积金 8.29 8.29 注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表依据收入决算表(财决 03 表)。5表三:支出决算表单

6、位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 312.53 193.2 119.33 208 社会保障和就业支出 62.36 62.36 2080502 事业单位离退休 62.36 62.36 210 医疗卫生与计划生育支出 241.88 122.54 119.33 2100409 重大公共卫生专项 1 1 21005 医疗保障 5.34 5.34 2100502 事业单位医疗 5.34 5.3421007 计划生育事务 235.54 117.212100716 计划生育机构 84.81 84.81

7、2100717 计划生育服务 127.45 16.32 111.132100799 其他计划生育事务支出 23.29 16.08 7.2221 住房保障支出 8.29 8.292210201 住房公积金 8.29 8.29注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表依据支出决算表(财决 04 表)。6表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 312.53 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 19 3 三、教

8、育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 62.36 62.36 7 七、医疗卫生与计划生育支出24 241.88 241.88 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 312.53 本年支出合计 29 312.53年初财政拨款结转和结余 13 586.91 年末结转和结余 30 586.91一般公共预算财政拨款 14 586.91 项目支出结转和结余 31 586.91政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 899.44 合计 34 899.44注:本表反映部门年度一般公共预算财政

9、拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7本表依据财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1表)。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 312.53 193.2 119.33208 社会保障和就业支出 62.36 62.36 2080502 事业单位离退休 62.36 62.36 210 医疗卫生与计划生育支出 241.88 122.54 119.33 2100409 重大公共卫生专项 1 121005 医疗保障 5.34 5.342100502 事业单位医疗 5.34 5.3421007 计划生育事

10、务 235.54 117.21 118.332100716 计划生育机构 84.81 84.812100717 计划生育服务 127.45 16.32 111.132100799 其他计划生育事务支出 23.29 16.08 7.2221 住房保障支出 8.29 8.292210201 住房公积金 8.29 8.29注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。8本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)。9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 90.14

11、302 商品和服务支出 32.430101 基本工资 50.36 30201 办公费 6.2630102 津贴补贴 30202 印刷费 5.7430104 其他社会保障缴费 8.14 水费 3.27电费 1.4差旅 5.930107 绩效工资 25.16 30240 公务接待 3.72公车运行维护费 2.1230199 其他工资福利支出 6.48 30299 其他商品和服务支出 3.99303 对个人和家庭的补助 70.65 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 62.36 30311 住房公积金 8.29 31099 其他资本性支出 30

12、4 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 160.79 公用经费合计 32.4注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决 08-1 表)。10表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2016年度预算数 2016年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125.85 5.85 0 3.72 2.12 5.85 0 5.85 0 3.72 2.12注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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