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东澳镇第十六届人大.DOC

1、1东澳镇第十六届人大三次会议文件(十六)关于东澳镇 2017 年预算执行情况及2018 年预算(草案)的报告(2018 年 4 月 13 日在东澳镇第十六届人民代表大会第三次会议上)东澳镇财政所各位代表:受镇政府的委托,向大会报告东澳镇 2017 年预算执行情况和 2018 年预算(草案),请予以审议,并请各位列席人员提出意见。第一部分 2017 年镇财政预算执行情况2017 年,在镇委镇政府的正确领导和市财政局的大力支持下,在各部门的密切配合下,我镇财政工作以全面贯彻党的十八大、十九大和省第七次党代会精神为指导,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“ 保增长、保稳定” 的方针,坚决

2、执行镇委镇政府的决策,服从服务于全镇改革发展和稳定大局,圆满地完成了全年财政预算任务,为我镇社会经济发展做出了积极的贡献。 一、收支情况(一)预算收入2017 年镇财政总收入完成 7829.9 万元,其中一般性转移支付(体制补助)收入 3046 万元;专项转移支付收入 2124.1 万2元;政府性基金转移支付收入 1360.2 万元;调入资金收入 1299.6万元。(二)预算支出2017 年镇财政总支出完成 7829.9 万元,其中公共财政预算支出 5210 万元;政府性基金支出 1360.2 万元;一般预算年终结余支出 1259.7 万元。公共财政预算支出 5210 万元,占年度预算的 16

3、2%,与上年同比增支 1497.8 万元,增长 40.4%,具体完成如下:1、一般公共服务支出 750.3 万元,占年度预算的110.6%,与上年同比减支 16.7 万元,下降 2.2%。2、公共安全支出 283.8 万元,占年度预算的 189.2%,与上年同比增支 133.8 万元,增长 89.2%。3、教育支出 64.3 万元,占年度预算的 100%,与上年同比增支 20 万元,增长 45.2%。4、科学技术支出 5 万元,占年度预算的 100%,与上年同比减支 5 万元,下降 50%。5、文化体育与传媒支出 103.1 万元,占年度预算的93.9%,与上年同比减支 10.9 万元,下降

4、9.5%。6、社会保障和就业支出 175.1 万元,占年度预算的81.8%,与上年同比减支 165.6 万元,下降 48.6%。7、医疗卫生与计划生育支出 147.7 万元,占年度预算的97.6%,与上年同比减支 8.1 万元,下降 5.2%。8、节能环保支出 5 万元,占年度预算的 100%,与上年完成数持平。39、城乡社区事务支出 1095.6 万元,占年度预算的117.9%,与上年同比增支 189.5 万元,增长 20.9%。10、农林水事务支出 2208.4 万元,占年度预算的 293%,与上年同比增支 1069.1 万元,增长 93.8%。11、资源勘察电力信息等事务支出 11 万元

5、,占年度预算的 100%,与上年完成数持平。12、住房保障支出 360.7 万元,占年度预算的 251.4%,与上年同比增支 291.7 万元,增长 422.4%。政府性基金支出 1360.2 万元,全部用于城乡社区事务支出,与上年同比减支 3523.3 万元,下降 72.1%,具体完成如下:1、征地和拆迁补偿支出 447.1 万元,与上年同比减支1694.8 万元,下降 79.1%。2、土地开发支出 93.7 万元,与上年同比增支 85.4 万元,增长 1029%。3、农村基础设施支出 649.3 万元,与上年同比减支 272.5万元,下降 29.6%。4、补助被征地农民支出 1.2 万元,

6、与上年同比减支1279.8 万元,下降 99.9%。5、其他国有土地使用权出让收入的支出 125.4 万元,与上年同比减支 42.9 万元,下降 25.5%。6、国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出 43.5 万元,与上年同比增支 8.5 万元,增长 24.2%。2017 年镇财政不断加大对民生的投入,在全年公共财政预算支出中,确保人员工资福利等基本支出 832.8 万元,商品4和服务支出 259.6 万元,对个人和家庭补助支出 555.6 万元,项目支出 1590 万元,上年结转专款支出 81.7 万元,当年追加专款支出 1853.1 万元,各项非税收入核定的支出 6.2 万元,预备费支

7、出 31 万元。在保障人民安居乐业,提高财政服务均等化方面,发挥了公共财政职能作用,使教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支出均得到保障,财政资金使用在经济社会和生态效益上明显提高。二、2017 年镇财政运行的主要成效2017 年镇财政预算执行继续保持良好势头,财政管理取得新的成效,支出结构进一步优化,重点支出和民生项目建设资金得到保证。1、加强重点项目建设投入,力推经济稳定发展。2017 年,镇财政从保重点项目、保发展大局出发,全力支持重点项目建设,促进经济稳定发展。从市拨专项基金补助收入中,拨付征地和拆迁补偿资金 447.1 万元;拨付土地开发资金 93.7 万元,拨付农村基础设施建设资

8、金 649.3 万元,拨付 1.2 万元补助被征地农民,拨付征地和拆迁补偿资金 43.5 万元,拨付 125.4 万元用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出,从而加快了项目建设速度,拉动我镇经济平稳增长。2、加大民生投入,保障人民安居乐业。从转移支付中拨付资金 147.7 万元用于医疗卫生与计划生育工作;拨付治安维稳及禁毒经费 283.8 万元用于加强社会治安综合治理;拨付 64.3 万元用于中小学校基础设施维修及教学办公经费,不断改善中小学教育办学条件;拨付 103.1 万元用于开展多种形式的群众文体广播宣传活动;拨付 175.1 万元用于社会保障和就业支5出;拨付扶贫资金 1299.9

9、万元用于生产发展及农村基础设施建设;拨付 293.8 万元用于农村危房改造支出。3、积极支持城乡社区事务建设,改善城乡环境卫生。拨付 331 万元用于小城镇基础设施建设;拨付 764.6 万元用于城乡社区环境卫生综合治理,使我镇市容市貌和镇村环境卫生得到明显改观,人居生活环境和投资环境得到进一步改善。4、加大对农业的投入,加快社会主义新农村建设。拨付169.6 万元用于农业及农村道路建设支出,促使乡村道路基本实现了硬化亮化;拨付 10 万元用于林业及森林防火支出;拨付 106.2 万元用于基本农田水利建设,为确保农田旱涝保收,促使农民增收打下基础。第二部分 2018 年镇财政预算收支安排(草案

10、)2018 年,镇财政将继续深化改革创新,依法理财。按照万宁市镇级财政管理体制调整方案要求,坚持事权与财权相匹配的原则,安排好镇级人员经费、社会保障经费,确保镇级政权机关的正常运转。一是按照“民生 财政、绿色财政、绩效财政、活力财政、规范财政”的理念,主 动服务于我市“ 建设花园城市、打造度假胜地、实现绿色崛起” 的大局。二是严格执行预算法,科学安排预算,全力支持我镇重点项目发展需求,努力提高财政资金使用效益。三是安排好本镇基础设施建设、社会治安、卫生计生、基本农田水利建设、乡村道路建设和环境卫生综合整治,以及镇管理的其他社会事业发展支出。一、预算编制的指导思想2018 年镇财政预算安排,是以

11、深入贯彻落实党的十九大会议精神为指导,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话6精神,坚决执行市委市政府的决策,服从服务于全市改革发展与稳定大局。一是把辖区重点项目推进作为主要抓手,充分发挥财政职能作用,全力支持和服务于乡镇经济发展,保障镇委镇政府中心工作和重点项目建设。二是突出重点,加大对民生和公共服务的投入,为建设美丽乡村和清洁家园等社会事业建设提供财力保障。三是优化支出结构,提高财政资金使用效率和社会效益。四是进一步推进财政科学化精细化管理,不断提高财政服务经济社会水平。 二、预算编制的基本原则2018 年镇财政预算安排,是根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例的有关规定和我

12、镇国民经济发展计划以及预算收支增减因素,结合我镇的实际编制了部门预算和镇财政预算。预算编制和审核遵循“合法性原则、规范性原则、重点性原则、真实性原则、稳妥性原则、完整性原则、透明性原则、参与性原则和绩效性原则”。三、公共财政预算收支目标(一)预算收入2018 年预算收入,是依据市政府下达我镇全年一般性转移支付收入 3814 万元(其中体制补助收入 3289 万元、专项补助收入 324 万元,上年结余收入 201 万元)。(二)预算支出根据市政府有关规定和预算编制的原则,在市财政局的指导下,我镇编制 2018 年公共财政预算全年总支出为 3814万元,同比上年增加 457 万元,增长 13.6%

13、(其中一般预算支出 3663 万元,转移性支出 151 万元)。7一般预算支出具体安排如下:1、一般公共服务 823 万元,同比上年增加 144 万元,增长 21.2%。2、公共安全 36 万元,同比上年减少 114 万元,下降76%。3、教育 44 万元,同比上年减少 20 万元,下降 31.3%。4、科学技术 2 万元,同比上年减少 3 万元,下降 60%。5、文化体育与传媒 92 万元,同比上年减少 18 万元,下降 16.4%。6、社会保障和就业 216 万元,同比上年增加 2 万元,增长 0.9%。7、医疗卫生与计划生育 150 万元,同比上年减少 1 万元,下降 0.7%。8、节能

14、环保 2 万元,比上年完成数减少 3 万元,下降60%。9、城乡社区事务 1000 万元,同比上年增加 71 万元,增长 7.6%。10、农林水事务 1133 万元,同比上年增加 379 万元,增长 50.3%。11、资源勘探电力信息等事务 11 万元,与上年持平。12、住房保障 154 万元,同比上年增加 10 万元,增长 6.9%。收支相抵后,实现当年预算平衡。四、2018 年镇财政工作思路81、强化预算支出。要严格执行预算,确保人员工资、社会保障等刚性支出和镇委镇政府中心工作的顺利开展。2、突出重点安排支出,集中财力向重点保障和改善民生倾斜。一是要充分履行政府财政职能,更加关注民生投入。

15、二是要积极筹措资金支持新农村建设,改善农村生产和农民生活条件。三是要加大对文化、科技、卫生计生和社会治安综合治理等方面的支持力度,促进镇村和谐发展。四是要不断优化支出结构,多方筹措资金,确保镇政府重点项目和重点支出的需要。3、加强财政队伍建设,坚持“依法理财,为民服务” 的工作宗旨,切实加强财政队伍建设和作风建设,强化依法理财意识,不断提高财政管理和服务水平。各位代表,2018 年镇财政工作任务光荣而艰巨,我们将在镇委镇政府的领导下,在镇人大的依法监督下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,坚持以经济建设为中心,不断创新工作机制,增强服务意识,团结一致,真抓实干,确保完成全年预算任务,为促进我镇经济社会快速发展做出新的更大的贡献。

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