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武宣东乡镇文化广播电视站.DOC

1、武宣县东乡镇文化广播电视站2017 年部门决算- 1 -目 录 第一部分:武宣县东乡镇文化体育和广播电视站概况.1一、主要职能.2二、部门决算单位构成.2第二部分:武宣县东乡镇文化体育和广播电视站 2017 年部门决算报表. 3表一:收入支出决算总表.4表二:收入决算表.5表三:支出决算表.6表四:财政拨款收入支出决算总表.7表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.8表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.9表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.10 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.11第三部分:武宣县东乡镇文化体育和广播电视站 2017 年度部门决算情况明.12

2、一、2017 年度收入支出决算总体情况.12二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.14三、2 017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出决 算 情 况 说 明.15 四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 15五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明. 16- 2 -六、其他重要事项情况说明.17第四部分:名词解释.18- 3 -第一部分:武宣县东乡镇文化体育和广播电视站概况一、主要职能贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系,实现和保障农民基本文化权益;发展农村体育事业,负责组织群众文

3、化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责教育发展服务,科普宣传;负责广播、新闻和其他信息传播,促进经济社会发展。二、部门决算单位构成我所为全额拨款事业编制单位,编制总人数为 5人,截止2017年底在编在职人员共 4人。- 4 -第二部分:武宣县东乡镇文化体育和广播电视站 2017 年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。- 5 -表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目

4、决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 33.2 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 8.4 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 34.81八、社会保障和就业支出 3.95九、医疗卫生与计划生育支出 1.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 2.33二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本

5、年收入合计 41.6 本年支出合计 42.47用事业基金弥补收支差额 0.87 结余分配年初结转和结余 其中:提取职工福利基金其中:项目支出结转和结余 转入事业基金年末结转和结余其中:项目支出结转和结余收入总计 42.47 支出总计 42.47注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 41.60 33.20 8.40207 文化体育与传媒支出 33.94 25.53 8.4020701 文化 33.9

6、4 25.53 8.402070199 其他文化支出 33.94 25.53 8.40208 社会保障和就业支出 3.95 3.9520805 行政事业单位离退休 3.95 3.952080502 事业单位离退休 2.97 2.972080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.98 0.98210 医疗卫生与计划生育支出 1.39 1.3921011 行政事业单位医疗 1.39 1.392101102 事业单位医疗 1.39 1.39221 住房保障支出 2.33 2.3322102 住房改革支出 2.33 2.332210201 住房公积金 2.33 2.33注:本表反映部门本年度取

7、得的各项收入情况。- 7 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 42.47 42.47 207 文化体育与传媒支出 34.81 34.8120701 文化 34.81 34.812070199 其他文化支出 34.81 34.81208 社会保障和就业支出 3.95 3.9520805 行政事业单位离退休 3.95 3.952080502 事业单位离退休 2.97 2.972080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.98 0.98210 医疗卫生与计划生育支出 1

8、.39 1.3921011 行政事业单位医疗 1.39 1.392101102 事业单位医疗 1.39 1.39221 住房保障支出 2.33 2.3322102 住房改革支出 2.33 2.332210201 住房公积金 2.33 2.33注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 8 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 33.2 一、一般公共服务支出 22二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 233 三、国防支出 244 四、公

9、共安全支出 255 五、教育支出 266 六、科学技术支出 277 七、文化体育与传媒支出 28 25.53 25.538 八、社会保障和就业支出 29 3.95 3.959 九、医疗卫生与计划生育支出 30 1.39 1.3910 十、节能环保支出 3111 十一、城乡社区支出 3212 十二、农林水支出 3313 十三、交通运输支出 3414 十四、商业服务业等支出 3515 十五、住房保障支出 36 2.33 2.3316 十六、其他支出 37本年收入合计 17 33.2 本年支出合计 38 33.2年初财政拨款结转和结余 18 年末结转和结余 39一般公共预算财政拨款 19 40政府性

10、基金预算财政拨款 20 41合计 21 33.2 合计 42 33.2注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 9 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 33.20 33.20207 文化体育与传媒支出 25.53 25.5320701 文化 25.53 25.532070199 其他文化支出 25.53 25.53208 社会保障和就业支出 3.95 3.9520805 行政事业单位离退休 3.95 3.952080502 事业单位离退休 2.97 2.972080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.98 0.98210 医疗卫生与计划生育支出 1.39 1.3921011 行政事业单位医疗 1.39 1.392101102 事业单位医疗 1.39 1.39221 住房保障支出 2.33 2.3322102 住房改革支出 2.33 2.332210201 住房公积金 2.33 2.33注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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