1、1武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017 年部门决算2目 录第一部分:武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站概况. . .3一、主要职能.3二、部门决算单位构成.3第二部分:武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站 2017 年部门决算报表. . . . . . . . 4表一:收入支出决算总表.4表二:收入决算表.5表三:支出决算表.6表四:财政拨款收入支出决算总表.7表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.8表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.9表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表.10表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.11第三部分:武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站
2、2017 年度部门决算情况说. . . . . . .12一、2017 年度收入支出决算总体情况.12二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.14三、2 017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明. 15四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 16五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明. 16六、其他重要事项情况说明.17第四部分:名词解释.183第一部分:武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站概况一、主要职能财政全额拨款,住所位于黄茆镇人民政府大院内,编制 3 人,现有 3 人,贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、
3、政策和法规,加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系。负责组织群众文化体育活动,教育发展服务,科普宣传,广播新闻和其他信息传播促进经济社会民展。二、部门决算单位构成武宣县黄茆镇人民政府武宣县黄茆镇财政所武宣县黄茆镇文化广播电视站武宣县黄茆镇社会保障服务中心武宣县黄茆镇卫生和计划生育服务管理所武宣县黄茆镇国土规建环保安监站第二部分:武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站 2017 年部4门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出
4、决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 19.29 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 5.24 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 24.2八、社会保障和就业支出 1.81九、医疗卫生与计划生育支出 0.93十九、住房保障支出 1.52本年收入合计 24.53 本年支出合计 28.51用事业基金弥补收支差额 3.97 结余分配 上年结转 其中:提取职工福利基金 转入事业基金年末结转与结余收入总计 28.51 支出总计 28.51注:本表反映部门
5、本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 24.53 19.29 5.24 207 文化体育与传媒支出 20.26 15.02 5.24 20701 文化 20.26 15.02 5.24 2070199 其它文化支出 20.26 15.02 5.24 208 社会保障和就业支出 1.81 1.81 20805 行政事业单位离退休 1.81 1.81 2080502 事业单位离退休 1.81 1.81 210 医疗卫生与计
6、划生育支出 0.93 0.9321005 行政事业单位医疗保障 0.93 0.932100502 事业单位医疗 0.93 0.93221 住房保障支出 1.52 1.5222102 住房改革支出 1.52 1.522210201 住房公积金 1.52 1.52 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类款项 合计 28.51 23.51 5 207 文化体育与传媒支出 24.24 19.24 5 20701 文化 24.24 19.24 2
7、070199 其它文化支出 24.24 19.24 208 社会保障和就业支出 1.81 1.81 20805 行政事业单位离退休 1.81 1.81 2080502 事业单位离退休 1.81 1.81 210 医疗卫生与计划生育支出 0.93 0.93 21005 医疗保障 0.93 0.93 2100502 事业单位医疗 0.93 0.93221 住房保障支出 1.52 1.5222102 住房改革支出 1.52 1.522210201 住房公积金 1.52 1.52 注:本表反映部门本年度各项支出情况。7表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行
8、次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 19.29 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 五、教育支出 32 4 六、科学技术支出 33 5 七、文化体育与传媒支出 34 15.03 15.03 6 八、社会保障和就业支出 35 1.81 1.81 7 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.93 0.93 8 37 9 十九、住房保障支出 46 1.52 1.52 10 47 11 48 本年收入合计 12 19.29 本年支出合计 29 19.29年初财政拨款结转和结余 13
9、年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 19.29 合计 34 19.29 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类款项 合计 19.29 19.29 207 文化体育与传媒支出 15.03 15.03 20701 文化 15.03 15.03 2070199 其它文化支出 15.03 15.03 208 社会保障和就业支出 1.81 1.81 2080
10、5 行政事业单位离退休 1.81 1.812080502 事业单位离退休 1.81 1.81210 医疗卫生与计划生育支出 0.93 0.9321005 医疗保障 0.93 0.932100502 事业单位医疗 0.93 0.93221 住房保障支出 1.52 1.5222102 住房改革支出 1.52 1.522210201 住房公积金 1.52 1.52注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 12.69 302 商品和服务
11、支出 2.2930101 基本工资 6.37 30201 办公费 30102 津贴补贴 4.78 30202 印刷费 0.2130103 奖金 30206 电费 0.05930104 其它社会保障缴费 0.93 30106 伙食补助费 30211 差旅费 1.9630107 绩效工资 0.61 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 0.06303 对个人和家庭的补助 4.31 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 1.81 30305 生活补助 0.1630309 奖励金 0.8 3109
12、9 其他资本性支出 30311 住房公积金 1.54 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 17.0 公用经费合计 2.29注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.4 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明:黄茆镇文化体育和广播电视站 2017 年无“三公”经费支出。
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