1、1上海市浦东新区住宅发展和保障中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区住宅发展和保障概况一、主要职能上海市浦东新区住宅发展和保障中心是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托,负责浦东新区新建住宅交付使用综合验收、住宅配套管理和建设推进、城市基础设施配套费的征收和使用管理、保障性住房建设推进和管理的事业单位。其主要职责是:一、宣传贯彻执行有关住宅建设、住房保障的法律、法规、规章和政策。二、根据上海市和浦东新区住房保障工作的总体要求,负责与浦东新区街镇协调落实住房保障责任目标,并对街镇住房保障业务人员开展政策培训、业务指导、工作检查和考核。三、根据动迁安置房相关政策,负责动迁安置房建设协
2、议的鉴证和备案,房源使用和供应管理,预售认定送审管理,收购合同鉴证监督管理,相关房源上市办证会审管理。四、根据保障性住房相关政策,负责组织浦东新区共有产权房申请对象资格的复审、公示、轮候、选房、合同签订、售后管理以及廉租房申请对象资格的复审、公示、租金发放和退2出管理。五、负责编制浦东新区住宅建设施工计划、竣工配套计划。负责浦东新区各类住宅建设和住房保障情况的统计工作。六、负责浦东新区城市基础设施配套费的征收、使用的具体实施工作。负责浦东新区住宅配套管理和建设的协调和推进工作。七、负责住宅建设、住房保障的执法监督检查工作,依法查处违法行为。八、指导推进浦东新区住宅建设产业化工作。二、机构设置根
3、据上述职责,上海市浦东新区住宅发展和保障中心设 8个内设机构,包括:办公室、财务科、配套管理科、建设管理科、住宅监督科、经济适用房管理科、廉租房管理科、执法查处科。3第二部分 上海市浦东新区住宅发展和保障中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 9,927.58 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 7,711.00 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 2,206.64 七、文化体育与传媒支
4、出八、社会保障和就业支出 239.77九、医疗卫生与计划生育支出 63.54十、节能环保支出十一、城乡社区支出 6,683.62十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 570.91二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 12,134.22 本年支出合计 7,557.84用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 124.38 年末结转和结余 4,700.764总计 12,258.59 总计 12,258.5952016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编
5、码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 12,134.22 9,927.58 2,206.64208 社会保障和就业支出 239.77 239.77 208 05 行政事业单位离退休 239.77 239.77 208 05 02 事业单位离退休 12.68 12.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.09 126.09 208 05 06 机关事业职业年金缴费支出 100.99 100.99 210 医疗卫生与计划生育支出 63.64 63.64 210 05 医疗保障 63.64 63.6
6、4 210 05 02 事业单位医疗 63.64 63.64212 城乡社区支出 11,260.00 9,053.36 2,206.64212 01 城乡社区管理事务 1,347.49 1,342.36 5.13212 01 09 住宅建设与房地产市场监管 1,347.49 1,342.36 5.136212 08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出9,912.51 7,711.00 2,201.51212 08 13 保障性住房租金补贴 9,912.51 7,711.00 2,201.51221 住房保障支出 570.91 570.91221 01 保障性安居工程支出 525.
7、00 525.00221 01 07 保障性住房租金补贴 525.00 525.00221 02 住房改革支出 45.91 45.91221 02 01 住房公积金 45.91 45.9172016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 7,557.84 1,382.07 6,175.77208 社会保障和就业支出 239.77 239.77208 05 行政事业单位离退休 239.77 239.77208 05 02 事业单位离退休 12.68 12.68208 05 05 机关事业
8、单位基本养老保险缴费支出 126.09 126.09208 05 06 机关事业职业年金缴费支出 100.99 100.99210 医疗卫生与计划生育支出 63.64 63.64210 05 医疗保障 63.64 63.64210 05 02 事业单位医疗 63.64 63.64212 城乡社区支出 6,683.62 1,032.85 5,650.77212 01 城乡社区管理事务 1,444.44 1,032.85 411.59212 01 09 住宅建设与房地产市场监管 1,444.44 1,032.85 411.598212 08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,23
9、9.18 5,239.18212 08 13 保障性住房租金补贴 5,239.18 5,239.18221 住房保障支出 570.91 45.91 525.00221 01 保障性安居工程支出 525.00 525.00221 01 07 保障性住房租金补贴 525.00 525.00221 02 住房改革支出 45.91 45.91221 02 01 住房公积金 45.91 45.9192016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,216.58 一、一般公共服务支出二
10、、政府性基金预算财政拨款 7,711.00 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 239.77 239.77九、医疗卫生与计划生育支出 63.54 63.54十、节能环保支出十一、城乡社区支出 4,380.04 1,342.36 3,037.67十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出10十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 570.91 570.91二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 9,927.58 本年支出合计 5,254.25 2,216.58 3,037.67年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 4,673.33 4,673.33一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 9,927.58 总计 9,927.58 2216.58 7,711.00
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