1、云浮市水电工程质量监督站 2017 年部门决算公开目 录第一部分 云浮市水电工程质量监督站概况一、 部门主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 云浮市水电工程质量监督站 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市水电工程质量监督站 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市水电工程质量监督站概况(一)部门主要职责。云浮市水电工程质量监督站是云浮
2、市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位事业单位。其主要职能:为贯彻执行国家、水利部、省和上级质量监督机构有关水利工程建设质量管理方针、政策和法规;负责管理我市水利水电工程的质量监督工作;对市直属水利水电工程实施质量监督;对各县(市)区质量监督站指导监督。(二)部门决算单位构成云浮市水电工程质量监督站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。 。按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。第二部分 云浮市水电工程质量监督站 2017 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门:云浮市水电工程质量监督站 单位:万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次
3、 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 66.59 一、医疗卫生与计划生育支出 14 1.49 二、上级补助收入 2 二、农林水支出 15 51.88 三、事业收入 3 三、住房保障支出 16 13.23 四、经营收入 4 17五、附属单位上缴收入 5 18六、其他收入 6 19 7 208 21本年收入合计 9 66.59 本年支出合计 22 66.59 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23年初结转和结余 11 年末结转和结余 2412 25总计 13 66.59 总计 26 66.59 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。收入决算表公开 02 表部门:云浮市水电工程质量监督
4、站 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 66.59 66.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210医疗卫生与计划生育支出1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 51.88 51.88 0.00 0.00 0.00 0.
5、00 0.0021303 水利 51.88 51.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130301 行政运行 46.88 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130322 水利安全监督 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 13.23 13.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 13.23 13.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221020
6、3 购房补贴 7.96 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门:云浮市水电工程质量监督站单位:万 元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 66.59 61.59 5.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 1.49
7、 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 51.88 46.88 5.00 0.00 0.00 0.0021303 水利 51.88 46.88 5.00 0.00 0.00 0.002130301 行政运行 46.88 46.88 0.00 0.00 0.00 0.002130322 水利安全监督 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 13.23 13.23 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 13.23 13.23 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 5.27 5
8、.27 0.00 0.00 0.00 0.002210203 购房补贴 7.96 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门:云浮市水电工程质量监督站单位:万 元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 66.59 一、一般公共服务支出 15 1.49 1.49 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 51.88 51.88 3 三、国防支出 17 13.23 13.23 4 四、公共安全支出
9、 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 66.59 本年支出合计 23 66.59 66.59 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 66.59 总计 28 66.59 66.59 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门:云浮市水电工程质量监督站单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 66.59 61.59
10、5.00210 医疗卫生与计划生育支出 1.49 1.49 0.0021011 行政事业单位医疗 1.49 1.49 0.002101102 事业单位医疗 1.49 1.49 0.00213 农林水支出 51.88 46.88 5.0021303 水利 51.88 46.88 5.002130301 行政运行 46.88 46.88 0.002130322 水利安全监督 5.00 0.00 5.00221 住房保障支出 13.23 13.23 0.0022102 住房改革支出 13.23 13.23 0.002210201 住房公积金 5.27 5.27 0.002210203 购房补贴 7.
11、96 7.96 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门:云浮市水电工程质量监督站单位:万 元人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 43.21 302 商品和服务支出 5.1530101 基本工资 17.70 30201 办公费 1.1130102 津贴补贴 16.86 30202 印刷费 0.0030103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 3.54 30204 手续费 0.0030106 伙食补助费 0.00
12、30205 水费 0.0030107 绩效工资 5.12 30206 电费 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.1230109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.0030199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00303 对个人和家庭的补助 13.23 30211 差旅费 0.1530301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.0030303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.0030304 抚恤金 0.00 30
13、215 会议费 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.4030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.0030311 住房公积金 5.27 30227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.3730313 购房补贴 7.96 30229 福利费 1.2630314 采暖补贴
14、 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.2030399 其他对个人和家庭 0.00 30240 税金及附加费用 0.00的补助支出30299 其他商品和服务支出 1.54310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 56.44 公用经费合计 5.15注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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