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上海嘉定区马陆镇城管理行政执法中队.DOC

1、1上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队2017 年度部门决算2目 录第一部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法

2、中队概况一、主要职能实施城市管理相对集中行政处罚权工作;参与辖区联勤、联动,处 置相关城市管理网络事件和应急突发事件;配合开展联合执法等相关工作。二、机构设置根据上述职责,上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队未设置内设机构。4第二部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,411.90 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出 1,447.28四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、

3、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 63.69八、社会保障和就业支出 29.33九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 1,846.89十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 24.71二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 3,411.90 本年支出合计 3,411.90用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 3,411.90 总计 3,411.9052017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目

4、编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,411.90 3,411.90 204 公共安全支出 1,447.28 1,447.28 204 99 其他公共安全支出 1,447.28 1,447.28204 99 01 其他公共安全支出 1,447.28 1,447.28208 社会保障和就业支出 63.69 63.69208 05 行政事业单位离退休 63.69 63.69208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.69 63.69210 医疗卫生与计划生育支出 29.33 29.33210 11 行政

5、事业单位医疗 29.33 29.33210 11 02 事业单位医疗 29.33 29.33212 城乡社区支出 1,846.89 1,846.89212 01 城乡社区管理事务 1,846.89 1,846.896212 01 04 城管执法 1,846.89 1,846.89221 住房保障支出 24.71 24.71221 02 住房改革支出 24.71 24.71 221 02 01 住房公积金 24.71 24.71 72017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,41

6、1.90 562.75 2,849.15 204 公共安全支出 1,447.28 1,447.28 204 99 其他公共安全支出 1,447.28 1,447.28 204 99 01 其他公共安全支出 1,447.28 1,447.28 208 社会保障和就业支出 63.69 63.69 208 05 行政事业单位离退休 63.69 63.69 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.69 63.69 210 医疗卫生与计划生育支出 29.33 29.33 210 11 行政事业单位医疗 29.33 29.33 210 11 02 事业单位医疗 29.33 29.33

7、212 城乡社区支出 1,846.89 445.02 1,401.87 212 01 城乡社区管理事务 1,846.89 445.02 1,401.87 8212 01 04 城管执法 1,846.89 445.02 1,401.87 221 住房保障支出 24.71 24.71 221 02 住房改革支出 24.71 24.71 221 02 01 住房公积金 24.71 24.71 92017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,411.90 一、一般公共服务支出 二、政府性基

8、金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 1,447.28 1,447.28 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 63.69 63.69 九、医疗卫生与计划生育支出 29.33 29.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,846.89 1,846.89 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 24.71 24.71 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,411.90 本年支出合计 3,411.90 3,411.90 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,411.90 总计 3,411.90 3,411.90

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