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特殊物品单位生物安全控制能力现场表.DOC

1、特殊物品单位生物安全控制能力现场评估表一、基本信息特殊物品单位 单位类型检验检疫机构 日期二、现场检查情况A. 文字资料检查记录A1. 现场文件资料检查(科研、生产、医疗、检验、医药服务外包单位)文件名称 判定 客观描述 得分A1.1 生物安全管理制度以及执行情况自查记录(含突发感染性物质污染的应急处置方案及演练记录)符合 不符合A1.2 生物废弃物处理方案以及处置情况记录 符合 不符合A1.3 生产、加工场所或实验室的生物安全等级证明文件 符合 不符合A1.4 质量管理体系文件 符合 不符合A1.5 组织机构代码证 符合 不符合A1.6 单位法人资格证明原件 符合 不符合A1.7 生产、加工

2、场所或实验室内设施设备情况以及调试、校准、保养记录 符合 不符合A1.8 相关人员生物安全知识培训制度和记录 符合 不符合A2. 现场文件资料复核(销售单位)文件名称 判定 客观描述 得分A2.1 入出境特殊物品进出货记录 符合 不符合A2.2 质量管理体系文件 符合 不符合A2.3 营业执照原件 符合 不符合A2.4 单位法人资格证明原件 符合 不符合A2.5 组织机构代码证 符合 不符合A2.6 涉及有仓储的销售单位应提供生物安全管理制度和执行情况自查记录(含突发感染性物 符合 不符合文件名称 判定 客观描述 得分质污染的应急处置方案及演练记录)A2.7 涉及有仓储的销售单位提供仓储场所平

3、面图及仓储布局(在平面图上标记出普通产品和特殊物品堆放的区域分布)、储藏设备以及调试、校准、保养记录符合 不符合A2.8 生物废弃物处理方案以及情况记录 符合 不符合B. 现场检查记录B1. 生产加工场所和实验室情况(选择相应的检查项目)一级实验室 判定 客观描述 得分B1.1 适当的警示标志 符合 不符合B1.2 安装紫外线消毒灯 符合 不符合B1.3 具有个体防护装备 符合 不符合B1.4 操作人员正确着装 符合 不符合B1.5 放置废弃物的容器有指定区域 符合 不符合B1.6 正确使用生物废弃物垃圾袋 符合 不符合B1.7 实验室内张贴管理的规章制度 符合 不符合二级实验室(在一级基础上

4、增加项目) 判定 客观描述 得分B1.8 实验室只有授权的人员方可进入 符合 不符合B1.9 门上张贴生物危害标志 符合 不符合B1.10 具有生物安全柜 符合 不符合B1.11 生物安全柜进行认证 符合 不符合B1.12 生物安全柜的使用规范 符合 不符合B1.13 实验室具有独立的排风管道 符合 不符合B1.14 正确使用感染性废弃物容器 符合 不符合B1.15 培养物及其他受控制的废弃物在丢弃前进行必要处理 符合 不符合B1.16 操作人员具备正确的防护 符合 不符合B1.17 实验室出入口具有洗手台 符合 不符合B1.18 实验室配备应急处理箱 符合 不符合B1.19 具有高压灭菌器

5、符合 不符合三级实验室(在二级基础上增加项目) 判定 客观描述 得分B1.20 具备国家认可机构的认可 符合 不符合生产加工场所 判定 客观描述 得分B1.21 具有个体防护装备 符合 不符合B1.22 操作人员正确着装 符合 不符合B1.23 放置废弃物的容器具有指定区域 符合 不符合B1.24 正确使用生物废弃物垃圾袋 符合 不符合B1.25 场所内张贴管理的规章制度 符合 不符合仓储场所(销售单位含仓储) 判定 客观描述 得分B1.26 有储藏设备温控及调试记录 符合 不符合B1.27 有储藏设备校准和保养记录 符合 不符合B1.28 放置废弃物的容器有指定区域 符合 不符合B1.29

6、正确处置生物废弃物 符合 不符合B1.30 场所内张贴突发生物安全事件的应急处置程序 符合 不符合B1.31 含有生物风险的产品需单独区域存放,加贴生物安全标识,专人专锁 符合 不符合B2.体系管理检查项目 判定 客观描述 得分B2.1 建立生物安全管理制度,指定生物安全负责人。 符合 不符合B2.2 员工自觉遵守单位管理规定,正确使用个体防护装备。 符合 不符合B2.3 制定日常清洁、消毒计划。 符合 不符合B2.4 废弃物的处置应符合国家法规和标准的要求。 符合 不符合B2.5 特殊物品存放、使用和处置的相关记录。 符合 不符合B2.6 实验室各类标识醒目明确,定期更新。 符合 不符合B2

7、.7 为员工提供必要的培训和健康体检。 符合 不符合B2.8 为员工提供适当的个体防护装备和劳动保障。 符合 不符合B2.9 实验活动的计划和批准程序。 符合 不符合B2.10 实验活动有记录、可追溯。 符合 不符合B2.11 对设施设备、个体防护装备的管理。 符合 不符合B2.12 仪器设备的定期计量校准。 符合 不符合B2.13 制定应急程序和事故报告程序。 符合 不符合注:满分 100 分,判定不符合则该项扣分,带项每项 10 分,其余项每项 5 分。三、检查结论检查结论 现场检查合格,不符合项为( )项,得分为( ) 存在严重不符合项,现场检查不合格。 存在不符合项,应在 年 月 日前完成整改。 其它:技术小组(签名):年 月 日不符合项描述不符合项编号和客观描述:单位确认 以上情况属实。 以上情况与实际有出入,有关情况详见附加说明。负责人(签名):年 月 日整改跟踪验证 经跟踪验证,上述存在问题已经整改(整改报告及验证材料另附)。 其它:检查人员(签名):年 月 日

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