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上海浦东新区周东幼儿园2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区周东幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区周东幼儿园概况一、主要职能截止 2016 年末我园在编人数为 48 人。我园定员岗位有管理岗位 4 人(双肩挑人员) 、专技岗位 41 人、工勤岗位 0 人。管理岗位职责:1、全面贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。2、领导教育、卫生保健、安全保卫工作。3、负责建立并组织执行各种规章制度。4、负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作,并给予奖惩。5、负责工作人员的思想工作,组织文化、业务学习,并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件;关心和逐步改善工作人员的生活、工

2、作条件,维护他们的合法权益。6、组织管理园舍、设备和经费。7、组织和指导家长工作。8、负责与社区的联系和合作。专技岗位职责:1、根据国家规定的幼儿园教育纲要,结合本班幼儿的特点和个体差异,制定教育工作计划,并组织实施。22、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,指导保育员共同管理本班幼儿生活,做好卫生保健工作和保育工作。3、做好班级网页的建设工作,与家长经常保持多种形式的联系,了解幼儿家庭的教育环境,商讨符合幼儿特点的教育措施,共同配合完成教育任务。4、积极参与教研活动,并参加有关业务学习和幼儿教育研究活动。5、定期向园长汇报,接受检查和指导。工勤岗位职责:1、贯彻执行会计法 及国家相关财经法律、

3、法规,落实幼儿园财务管理制度,承担满额的工作量,切实做好幼儿园财务工作。2、遵守财务报账制度,做好原始凭证的审核,每月按时向会计中心报账。3、严格按照上级主管部门的要求,协助园长做好幼儿园全年的经费预算工作。4、定期与总务主任、记账会计核对固定资产增减变动和结余情况。5、协助人事共同做好养老金等“ 四金”及劳动人事报表,编造工资清册、奖金清册等工作。6、能做到日清月结,及时与记账会计对账,帐实、帐证相符。7、定期向领导、教职工及家长公布各项费用使用情况。8、执行幼儿园的各项规章制度,服从幼儿园安排的其他工3作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区周东幼儿园设 1 个内设机构,包括:园长室、

4、保教室和后勤行政室、保健室、教师办公室。4第二部分 上海市浦东新区周东幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,465.12 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,338.69五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 8.49 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 15

5、0.00九、医疗卫生与计划生育支出 39.91十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 28.15二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 4.12本年收入合计 1,473.62 本年支出合计 1,560.88用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.39年初结转和结余 122.57 年末结转和结余 34.91总计 1,596.18 总计 1

6、,596.1852016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,473.62 1,465.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49205 教育支出 1,247.46 1,247.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39205 02 普通教育 1,153.31 1,152.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39205 02 01 学前教育 1,153.31 1,152.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39205 09

7、教育费附加安排的支出 94.15 94.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 94.15 94.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险支出 79.37 79.3

8、7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 0506机关事业单位职业年金支出 63.95 63.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006210 医疗卫生与计划生育支出 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 28

9、.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10229 99 其他支出 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10229 99 01 其他支出 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.1072016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项

10、 合计 1,560.88 1,435.88 124.99 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,338.69 1,217.82 120.87 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,211.49 1,151.49 60.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 1,211.49 1,151.49 60.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 127.20 66.33 60.87 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 127.20 66.33 60.87 0.00 0.00 0.0

11、0208 社会保障和就业支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险支出 79.37 79.37 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06机关事业单位职业年金支出 63.95 63.95 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00

12、8210 05 医疗保障 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 4.12 0.00 4.12 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 4.12 0.00 4.12 0.00 0.00

13、 0.00229 99 01 其他支出 4.12 0.00 4.12 0.00 0.00 0.0092016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,465.12 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 1,338.69 1,338.69 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00

14、0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 150.00 150.00 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 39.91 39.91 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.0010十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 28.15 28.15 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 1,465.12 本年支出合计 1,556.75 1,556.75 0.00年初财政拨款结转和结余 122.57 年末财政拨款结转和结余 30.93 30.93 0.00一般公共预算财政拨款 122.57 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,587.69 总计 1,587.69 1,587.69 0.00

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