ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:9 ,大小:53.50KB ,
资源ID:716284      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-716284.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(西畴文化场综合行政执法大队.DOC)为本站会员(国***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

西畴文化场综合行政执法大队.DOC

1、1西畴县文化市场综合行政执法大队2016 年度部门决算第一部分 西畴县文化市场综合行政执法大队概况第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公 ”经费、行政参公 单位机关运行 经费情况表第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况说明五、其他重

2、要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释2第一部分西畴县文化市场综合行政执法大队概况一、主要职能受县文广体旅局委托,负责对西畴县域内涉及文化、 “扫黄打非” 、新 闻 出版(版权 )、旅游、广播电视 、体育、电影、文物等方面的日常监管和违法行为的行政处罚工作。部门基本情况:1机构情况:纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个,是新设立的单位。其中:参照公务员法管理的事业单位 1 个。2人员情况:部门实有人员编制 10 人,其中:事业编制 10 人(含参公管理事业编制 10 人);2016 年在职在编事业人员 5 人(含参公管理事业人员 5 人)。是新设立的单位没有上年数。没有退休人员。

3、没有车辆。二、2016 年重点工作任务介绍1、加大执法力度,维护文化市场平安稳定。 全年共出动车辆 56 台次,执法人员 573 余人次,检查经营单位 243 家次,收缴非法卫星安装 8 套,检查无证复印店 2 家,KTV 一家,下达安全整改通知书 2 份,完成信息 17 期,全年未有一件举报。2、加大监管力度,强化“扫黄打非” 专项 斗争。先后开展了“扫 黄打非.清源 2016”专项行动、 “扫黄打非.护苗 2016”专项行动、“扫 黄打非.固边 2016”专项行动、 “扫黄打非.净网 2016”专项行动、云南省新闻出版广电局关于深入开展“ 清朗”专项行动。今年以来,累计出动车辆 21 台次

4、,执法人员 219 人(次),清查出版物市场363 家(次),收缴非法出版物 558 件,其中:非法书刊 246 册,非法音像制品 312 碟。取缔无证照经营游商摊(点)4 个。有力地净化了社会文化环境,进一步规范了新闻出版市场秩序,保护了知识产权。3、加大教育和培训力度,引导经营单位规范经营。利用 3 月法制宣传月为契机,在县城北回广场摆摊设点和到 9 个乡(镇)摆摊设点对文化市场法律法规常识(重点:出版物和印刷)的进行宣传,4 月 26 日,在县职中电教室 4 楼召开全县“文化市场”安全生产大检查,长效机制管理系统进行培训。通过培训,使全体学员深刻认识到安全生产工作的长期性、复杂性、艰巨性

5、和严峻性纷纷表示,任何时候都必须做到警钟长鸣、常抓不懈,安全生产红线不能碰,安全底线不能失。9 月 28 日,按照省、州要求,结合我县实际,在局四楼举行宣传 “娱乐场 所转型升级” 工作会议。通过观看视频和培训,全体经营户业主对娱乐场所转型升级有了更新的认识。全年共发出宣传资料 773 份,咨询 181 人次,参加培训 70 余人次。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个,其中:参照公务员法管理的事业单位 1 个。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 2016 年部门实有人员编制 10 人,其中:事业编制 10 人(含参公管理事业编制 10 人);

6、2016 年在职在编事业人员 5 人(含参4公管理事业人员 5 人)。是新设立的单位没有上年数。没有退休人员。没有车辆。第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公 ”经费、行政参公 单位机关运行 经费情况表第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年单位决算总收入 55.59 万元,其中:财政拨款收入55.59 万元,占总收入的 100%;

7、本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据 。二、支出决算情况说明5部门决算总支出 54.79 万元,其中:基本支出 54.79 万元,占总支出的 100;本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。(一)基本支出情况。2016 年用于保障本机构正常运转的日常支出 54.79 万元。本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 76.64;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.36。(二)项目支出情况。2016 年用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出

8、 0 万元。本单位是 2016年新设立单位.没有上年对比数据。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 54.79 万元,占本年支出合计的 100%。本单位是 2016 年新设立的单位.没有上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.64;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 23.36。 。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)支出 54.79 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。其中:文化体育与传媒支出 51.81 万元, 住

9、6房保障支出 2.98 万元,本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。 。四一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明(一)“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出预 算为 1.5 万元,支出决算为 0.72 万元,完成预算的 48%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0.72 万元,完成预算的 48%。2016 年度“ 三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数次数减少。2016 年单位财政拨款“三公” 经费决

10、算 总额 0.72 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出0 万元,公务接待费支出 0.72 万元。本单位是 2016 年新设立的单位,没有上年对比数据。(二)“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况2016 年单位财政拨款“三公” 经费决算 总额 0.72 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出0 万元,公务接待费支出 0.72 万元。本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。具体情况如下:1.因公出国(境)费72016 年单位因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。实际发生因公出国(境)费 0 万元,本单位是

11、 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。2.公务用车购置及运行维护费2016 年单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 0 辆,公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中:购置费 0 万元,比2015 年决算增加/减少 0 万元,运行维护费 0 万元,本单位是2016 年新设立单位.没有上年对比数据。3.公务接待费2016 年单位共执行国内公务接待 20 批次,186 人,接待费开支 0.72 万元;国(境)外公务接待 0 批次,0 人,接待费开支 0万元。本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据,主要用于接待正常公务产生的费用。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一) 机关

12、运行经费支出情况2016 年机关运行经费支出 12.8 万元,部门机关运行经费主要用于办公费 0.11 万元.、 、差旅费 4.8 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.72 万元、专用材料费 3.2 万元、其他交通费用 0.61 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元等。本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。(二)其他重要事项情况说明支出决算明细表中“其他商务服务和支出”2.84 万元.主要是文明单位创建奖。8国有资产占有使用情况是本年度年末总资产 2.85 万元,负债 2.05 万元,净资产 0.8 万元。本单位没有绩效信息管理。(三)相关口径说明1基本支出中人员经

13、费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公” 经费 包括因公出国(境) 费、公务 用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级

14、干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.“三公 ”经费 决算数:指各部 门(含下属 单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。9第四部分 名词解释1.人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。4.“三公 ”经费 包括因公出国(境) 费、公 务用车购置及运行维护费、公务接待费。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。