1、1浦东新区川沙新镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区川沙新镇财政所概况一、主要职能上海市浦东新区川沙新镇财政所是由川沙新镇人民政府计财办直接领导,依据国家和政府的相关规定,其主要职责有:1、负责新镇人民政府财政预算编制管理;2、组织协调资金收入;3、负责新镇政府财政支出使用和监管;4、负责涉农补贴资金发放及财政专项资金监督管理;5、负责政府采购监督管理;6、负责政府债权债务管理及村代保管资金监督管理;7、负责机关行政事业单位财务收支核算;8、掌握财政政策,做好每月的税收统计、分析工作;9、负责新镇区域内财务会计管理工作;10、完成上级交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责,上海
2、市浦东新区川沙新镇财政所设 3 个内设机构,包括:办公室、财政、事业记账。2第二部分 浦东新区川沙新镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 33,654.68 一、一般公共服务支出 543.59其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.75 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 9.03九、医疗卫生与计划生育支出 543.31十、节能环保支出十一、城乡社区支出
3、16,513.13十二、农林水支出 5,694.06十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 10,015.50十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 3.35二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 332.71本年收入合计 33,655.43 本年支出合计 33,654.68用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 0.75总计 33,655.43 总计 33,655.4332016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入
4、 其他收入类 款 项 合计 33,654.68 33,654.68 0.75201 一般公共服务支出 543.59 543.59 201 04 发展与改革事务 220.00 220.00 201 04 99 其他发展与改革事务支出 220.00 220.00 201 06 财政事务 294.39 294.39 201 06 50 事业运行 294.39 294.39 201 29 群众团体事务 5.00 5.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 201 99 其他一般公共服务支出 24.20 24.20 201 99 99 其他一般公共服务支出 24.20 24.
5、20 208 社会保障和就业支出 9.03 9.03 208 05 行政事业单位离退休 9.03 9.03 4208 05 02 事业单位离退休 9.03 9.03 210 医疗卫生与计划生育支出 543.31 543.31 210 05 医疗保障 4.67 4.67 210 05 02 事业单位医疗 4.67 4.67 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 538.64 538.64 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 538.64 538.64 212 城乡社区支出 16,513.13 16,513.13 212 01 城乡社区管理事务 1,000.00 1,000.00
6、212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,000.00 1,000.00 212 03 城乡社区公共设施 15,513.13 15,513.13 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 15,513.13 15,513.13 213 农林水支出 5,694.06 5,694.06 213 07 农村综合改革 5,694.06 5,694.06 213 07 06 对村集体经济组织的补助 5,694.06 5,694.06 215 资源勘探信息等支出 10,015.50 10,015.50 215 08 支持中小企业发展和管理支出 10,015.50 10,015.50 5215
7、08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 10,015.50 10,015.50 221 住房保障支出 3.35 3.35 221 02 住房改革支出 3.35 3.35 221 02 01 住房公积金 3.35 3.35 229 其他支出 333.46 332.71 0.75229 99 其他支出 333.46 332.71 0.75229 99 01 其他支出 333.46 332.71 0.7562016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 33,654.68 132.05
8、33,522.63 201 一般公共服务支出 543.59 115.00 428.59201 04 发展与改革事务 220.00 220.00201 04 99 其他发展与改革事务支出 220.00 220.00201 06 财政事务 294.39 115.00 179.39201 06 50 事业运行 294.39 115.00 179.39201 29 群众团体事务 5.00 5.00201 29 99 其他群众团体事务支出 5.00 5.00201 99 其他一般公共服务支出 24.20 24.20201 99 99 其他一般公共服务支出 24.20 24.20208 社会保障和就业支出
9、 9.03 9.03208 05 行政事业单位离退休 9.03 9.03208 05 02 事业单位离退休 9.03 9.037210 医疗卫生与计划生育支出 543.31 4.67 538.64210 05 医疗保障 4.67 4.67210 05 02 事业单位医疗 4.67 4.67210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 538.64 538.64210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 538.64 538.64212 城乡社区支出 16,513.13 16,513.13212 01 城乡社区管理事务 1,000.00 1,000.00212 01 99 其他城乡社区管理事务支
10、出 1,000.00 1,000.00212 03 城乡社区公共设施 15,513.13 15,513.13212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 15,513.13 15,513.13213 农林水支出 5,694.06 5,694.06213 07 农村综合改革 5,694.06 5,694.06213 07 06 对村集体经济组织的补助 5,694.06 5,694.06215 资源勘探信息等支出 10,015.50 10,015.50215 08 支持中小企业发展和管理支出 10,015.50 10,015.508215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 10,015.
11、50 10,015.50221 住房保障支出 3.35 3.35221 02 住房改革支出 3.35 3.35221 02 01 住房公积金 3.35 3.35229 其他支出 332.71 332.71229 99 其他支出 332.71 332.71229 99 01 其他支出 332.71 332.7192016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 33,654.68 一、一般公共服务支出 543.59 543.59 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防
12、支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 9.03 9.03 九、医疗卫生与计划生育支出 543.31 543.31 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 16,513.13 16,513.13 十二、农林水支出 5,694.06 5,694.06 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 10,015.50 10,015.50 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.35 3.35 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 332.71 332.71 本年收入合计 33,654.68 本年支出合计 33,654.68 33,654.68 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 33,654.68 总计 33,654.68 33,654.68
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