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审计工作记录表 索引号: 被审计单位名称2016年北京*大学*项目专项审计工作记录时间2017年11月22日审计项目名称(同审计方案一致)执行的审计程序和工作情况:1. 通过访谈或其他具体方法(方法包括检查、监盘、观察、查询、函证、录音、录像、拍照、复印、计算等_内部通用审计规范第4部分审计证据)XXX,了解XXX,取得XXX资料,进行XX(分析、汇总、编制表单等)检查;2. 本次对*项目进行专项审计,重点抽查了XX(具体资料名称等,根据内部通用审计规范第16部分_审计抽样原则进行样本的选取,并说明选取原则与数量);3. 本次对*项目进行专项审计的要点是检查,是否严格执行*管理办法,财务手续是否齐备,并通过访谈经办人,做进一步落实或进步验证等,得出初步判断。审计查证过程及发现情况:(按照审计过程发现的情况进行分类编写)1. XX方面(复核性): 经过对这些凭证的抽查审计,认为*管理环节比较完善,*按照相关制度执行,签字齐全,报销手续完备。2. XX方面(问题类):审计过程中也发现*问题。
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