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员工差旅费管理办法1、 总则:1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求,本着合理开支,规范管理的原则,结合公司经营的实际情况,制定本办法。1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。2、出差审批程序。2.1员工市内公出,应报部门经理同意,并做好外出登记。2.2员工市外出差,须填写出差申请单,按程序报批:普通岗位的员工经部门经理审批,部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的,可用电话等方式申报,事后应补办出差申请单,否则不予办理差旅费报销。2.3员工国外出差,需经董事长批准。2.4 出差的员工凭批准的出差申请单向财务部预支差旅费,并将出差申请单交行政管理部门办理考勤手续。2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的,应用电话向原审批人申请延长出差期限,否则不予办理费用报销。3、 差旅费报销标准3.1差旅费包括:交通费、住宿费、出差补贴费及其它。3.2交通费:报销飞机票、火
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