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防城港港口区渔业技术推广站.DOC

1、防城港市港口区渔业技术推广站2017 年部门决算目 录第一部分:港口区渔业技术推广站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:港口区渔业技术推广站 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:港口区渔业技术推广站 2017 年度部门决算情况说明2一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一

2、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:港口区渔业技术推广站概况1、主要职能参与拟定渔业发展规划、计划,承担渔业新技术、新品种引进、改良、示范、推广和对渔民进行养殖新技术、技能培训,水产种苗检验检疫和生产管理,对水产养殖资源的开发、保护和利用实施管理,组织协调渔药等投入品质量的监测和和执行管理,负责保护水域生态环境和水生野生动物工作,水产养殖病害测报工作,承担相关渔业项目的申报和组织实施。二、部门决算单位构成港口区渔业技术推广站第二部分:

3、港口区渔业技术推广站 2017 年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决3算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有 XX收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据” 。(此部分可另附表格,详见附件:自治区本级 2017 年度部门决算公开附表)表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 49.45 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、社会保障和就业支出

4、 2.43三、事业单位经营收入 三、医疗卫生与计划生育支出 4.86四、其他收入 四、农林水支出 39.02五、住房保障支出 3.14 本年收入合计 49.45 本年支出合计 49.45用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 49.45 支出总计 49.45注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。4表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 49.45 49.45 208 社会保障和就业支出 2.43 2.43 2080

5、5 行政事业单位离退休 2.43 2.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.43 2.43 210 医疗卫生与计划生育支出4.86 4.86 21011 行政事业单位医疗 4.86 4.86 2101102 事业单位医疗 2.69 2.69 2101103 公务员医疗补助 2.17 2.17 213 农林水支出 39.02 39.02 21301 农业 39.02 39.022130104 事业运行 39.02 39.02221 住房保障支出 3.14 3.1422102 住房改革支出 3.14 3.14221001 住房公积金 3.14 3.14注:本表反映部门本年度取

6、得的各项收入情况。5表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 49.45 49.45 208 社会保障和就业支出2.43 2.43 20805 行政事业单位离退休 2.43 2.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.43 2.43 210 医疗卫生与计划生育支出4.86 4.86 21011 行政事业单位医疗4.86 4.86 2101102 事业单位医疗 2.69 2.69 2101103 公务员医疗补助 2.17 2.17 213 农林水支出 39.0

7、2 39.02 21301 农业 39.02 39.02 2130104 事业运行 39.02 39.02221 住房保障支出 3.14 3.1422102 住房改革支出 3.14 3.146221001 住房公积金 3.14注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 49.45一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 19 2.43 2.46 3 三、医疗卫生与计划生

8、育支出 20 4.86 4.86 4 四、农林水支出 21 39.02 39.02 5 五、住房保障支出 22 3.14 3.14 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 49.45 本年支出合计 29 49.45 49.45年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政 14 31 7拨款政府性基金预算财政拨款15 32 16 33 合计 17 49.45 合计 34 49.45 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目

9、编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 49.45 49.45 208 社会保障和就业支出 2.43 2.43 20805 行政事业单位离退休 2.43 2.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.43 2.43 210 医疗卫生与计划生育支出 4.86 4.86 21011 行政事业单位医疗 4.86 4.86 2101102 事业单位医疗 2.69 2.69 2101103 公务员医疗补助 2.17 2.17 213 农林水支出 39.02 39.02 21301 农业 39.02 39.022130104 事业运行 39.02 39.02221

10、住房保障支出 3.14 3.14822102 住房改革支出 3.14 3.142210201 住房公积金 3.14 3.14 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 42.98 302 商品和服务支出 3.3330101 基本工资 27.64 30201 办公费 0.8530102 津贴补贴 4.56 30202 水费 0.0630103 奖金 电费 0.4130104 其他社会保障缴费 4.86 邮电费 0.2530107

11、绩效工资 3.49 30240 差旅费 0.2930108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.43 30299 维护费 0.25303 对个人和家庭的补助 3.14 310 培训费 0.1530301 离休费 31001 专用燃料费 1.0830302 退休费 30311 住房公积金 3.14 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 46.12 公用经费合计 3.33注:本表反映部门本年度一般

12、公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七:一般公共预算财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算表单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 1.17 0 1.17 0 0 1.17 0 1.17 0注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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