1、1上海市浦东新区环境监察支队 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区环境监察支队概况一、主要职能(一)依据有关法律、法规对浦东新区区域内污染源排放、治理设施运行、环评及环保“三同时” 执行情况 进行监督检查。(二)受浦东新区环境保护和市容卫生管理局委托,对违反环保法律法规的企事业单位开展行政处罚的调查、取证及行政处罚决定的执行工作。(三)负责浦东新区环境污染事故的调查、处理工作。(四)负责浦东新区企事业单位污染排放的排污申报、污染源数据收集更新及年报工作,排污费征收工作,排污许可证管理工作。(五)负责浦东新区环境纠纷的调查、处理工作。(六)承担浦东新区环保三级网络的管理工作。(七)完成
2、上级部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区环境监察支队内设党政办公室、综合管理科、稽查科 3 个职能科室,下设 6 个监察科。2第二部分 上海市浦东新区环境监察支队 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,315.58 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 164.32 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 234.78九、医
3、疗卫生与计划生育支出 84.34十、节能环保支出 2,838.05十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 401.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 3,479.90 本年支出合计 3,559.11用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 255.62 年末结转和结余 176.41总计 3,735.52 总计 3,735.5232016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收
4、入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,479.90 3,315.58 164.32208 社会保障和就业支出 234.78 234.78 208 05 行政事业单位离退休 234.78 234.78 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.94 5.94 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.00 218.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.84 10.84210 医疗卫生与计划生育支出 84.34 84.34210 05 医疗保障 84.34 84.34210 05 01 行政单位医疗 84.34 84.3421
5、1 节能环保支出 2,758.84 2,594.52 164.32211 01 环境保护管理事务 2,315.89 2,314.69 1.20211 01 01 行政运行 2,309.36 2,308.16 1.204211 01 99 其他环境保护管理事务支出 6.53 6.53211 11 污染减排 442.95 279.83 163.12211 11 02 环境执法监察 442.95 279.83 163.12221 住房保障支出 401.94 401.94 221 02 住房改革支出 401.94 401.94 221 02 01 住房公积金 130.86 130.86221 02 0
6、3 购房补贴 271.08 271.08 52016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,559.11 3,029.22 529.89 208 社会保障和就业支出 234.78 234.78208 05 行政事业单位离退休 234.78 234.78208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.94 5.94208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.00 218.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.84 10.84210 医疗卫生
7、与计划生育支出 84.34 84.34210 05 医疗保障 84.34 84.34210 05 01 行政单位医疗 84.34 84.34211 节能环保支出 2,838.05 2,308.16 529.89211 01 环境保护管理事务 2,314.69 2,308.16 6.53211 01 01 行政运行 2,308.16 2,308.16211 01 99 其他环境保护管理事务支出 6.53 6.536211 11 污染减排 523.36 523.36211 11 02 环境执法监察 523.36 523.36221 住房保障支出 401.94 401.94221 02 住房改革支出
8、 401.94 401.94221 02 01 住房公积金 130.86 130.86221 02 03 购房补贴 271.08 271.0872016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,315.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 234.78 234.78 九、医疗卫生与计划生育支出 84.34 84.34 十、节能环保支
9、出 2,594.52 2,594.52 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 401.94 401.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,315.58 本年支出合计 3,315.58 3,315.58 年初财政拨款结转和结余 1.92 年末财政拨款结转和结余 1.92 1.92 一般公共预算财政拨款 1.92 政府性基金预算财政拨款 总计 3,317.50 总计 3,317.50 3,317.50 92016年
10、度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 234.78 234.78208 05 行政事业单位离退休 234.78 234.78208 05 01归口管理的行政单位离退休5.94 5.94208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出218.00 218.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出10.84 10.84210 医疗卫生与计划生育支出 84.34 84.34210 05 医疗保障 84.34 84.34210 05 01 行政单位医疗 84.34
11、 84.34211 节能环保支出 2,594.52 2,308.16 286.36211 01 环境保护管理事务 2,314.69 2,308.16 6.53211 01 01 行政运行 2,308.16 2,308.16211 01 99其他环境保护管理事务支出6.53 6.53211 11 污染减排 279.83 279.83211 11 02 环境执法监察 279.83 279.83221 住房保障支出 401.94 401.94221 02 住房改革支出 401.94 401.94221 02 01 住房公积金 130.86 130.86221 02 03 购房补贴 271.08 27
12、1.08合计 3,315.58 3,029.22 286.36102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,932.93 1,932.93301 01 基本工资 241.75 241.75301 02 津贴补贴 744.13 744.13301 03 奖金 360.24 360.24301 04 其他社会保障缴费 112.10 112.10301 06 伙食补助费 77.15 77.15301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 218
13、.00 218.00301 09 职业年金缴费 10.84 10.84301 99 其他工资福利支出 168.72 168.72302 商品和服务支出 681.92 681.92302 01 办公费 9.77 9.77302 02 印刷费 0.46 0.46302 03 咨询费302 04 手续费 0.15 0.15302 05 水费 2.25 2.25302 06 电费 20.26 20.26302 07 邮电费 9.45 9.45302 08 取暖费302 09 物业管理费 47.20 47.20302 11 差旅费 0.21 0.21302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 4.83 4.83302 14 租赁费 252.80 252.80302 15 会议费 0.47 0.47302 16 培训费 0.09 0.09302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 19.68 19.68302 29 福利费 52.40 52.40302 31 公务用车运行维护费 45.53 45.53302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 216.37 216.37
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