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上海浦东新区红十字会2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区红十字会 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区红十字会概况一、主要职能(一)宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志办法;(二)开展备灾救灾工作。制订应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,根据上级红十字会要求,在本地区发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众提供急需的人道援助,配合政府参与灾后重建;(三)开展志愿服务工作。对志愿者进行注册管理、培训,组织开展志愿服务工作,进行表彰、奖励。依法开展和推动器官、遗体(角膜)、造血干细

2、胞自愿捐献工作;开展无偿献血的宣传推动工作,与同级人民政府对先进单位和个人进行表彰、奖励;(四)开展人道救助和社区服务工作。对易受损害人群进行救助,为困难群众提供服务;在街镇建立红十字服务总站、在村居建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;(五)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并对2其进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;(六)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;(七)参加国际人道主义救援用工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;(八)完成人民政府委托事宜。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区红十字会设 1 个内设机构,

3、包括:联络信息部。3第二部分 上海市浦东新区红十字会 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1745.93 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 1803.13九、医疗卫生与计划生育支出 6.86十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六

4、、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 12.44二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1745.93 本年支出合计 1822.43用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 76.50 年末结转和结余总计 1822.43 总计 1822.4342016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1745.93 1745.93 208 社会保障和就业支出 1726.63 1726.63208 05 行政事业单位离退休 1.1 1.1

5、208 05 02 事业单位离退休 1.1 1.1208 16 红十字事业 1725.53 1725.53208 16 99 其他红十字事业支出 1725.53 1725.53210 医疗卫生与计划生育支出 6.86 6.86210 05 医疗保障 6.86 6.86210 05 02 事业单位医疗 6.86 6.86 221 住房保障支出 12.44 12.44 221 02 住房改革支出 12.44 12.44 221 02 01 住房公积金 12.44 12.44 52016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对

6、附属单位补 助支出类 款 项 合计 1745.93 390.24 1355.69 208 社会保障和就业支出 1726.63 370.94208 05 行政事业单位离退休 1.1 1.1208 05 02 事业单位离退休 1.1 1.1208 16 红十字事业 1725.53 369.84 1355.69208 16 99 其他红十字事业支出 1725.53 369.84 1355.69210 医疗卫生与计划生育支出 6.86 6.86210 05 医疗保障 6.86 6.86210 05 02 事业单位医疗 6.86 6.86221 住房保障支出 12.44 12.44221 02 住房改革

7、支出 12.44 12.44221 02 01 住房公积金 12.44 12.4462016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1745.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1803.13 1803.13 九、医疗卫生与计划生育支出 6.86 6.86 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出

8、十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12.44 12.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1745.93 本年支出合计 1822.43 1822.43 年初财政拨款结转和结余 76.50 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 76.50 政府性基金预算财政拨款 总计 1822.43 总计 1822.43 1822.43 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出

9、项目支出208 社会保障和就业支出 1803.14 447.44 1355.69208 05 行政事业单位离退休 1.1 1.1208 05 02 事业单位离退休 1.1 1.1208 16 红十字事业 1802.03 446.34 1355.69208 16 99 其他红十字事业支出 1802.03 446.34 1355.69210 医疗卫生与计划生育支出 6.86 6.86210 05 医疗保障 6.86 6.86210 05 02 事业单位医疗 6.86 6.86221 住房保障支出 12.44 12.44221 02 住房改革支出 12.44 12.44221 02 01 住房公积金

10、 12.44 12.44合计 1822.43 466.74 1355.6992016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 216.27 216.27301 01 基本工资 30.42 30.42301 02 津贴补贴 70.26 70.26301 03 奖金 28.94 28.94301 04 其他社会保障缴费 12.37 12.37301 06 伙食补助费 8.24 8.24301 07 绩效工资 9.61 9.61301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22

11、.91 22.91301 09 职业年金缴费 0.00 0.00301 99 其他工资福利支出 33.52 33.52302 商品和服务支出 211.77 211.77302 01 办公费 17.68 17.68302 02 印刷费 0 0302 03 咨询费 0.5 0.5302 04 手续费 0 0302 05 水费 0 0302 06 电费 2.43 2.43302 07 邮电费 4.57 4.57302 08 取暖费 0 0302 09 物业管理费 26.1 26.1302 11 差旅费 1.19 1.19302 12 因公出国(境)费用 0 0302 13 维修(护)费 2.31 2

12、.31302 14 租赁费 109.09 109.09302 15 会议费 0.13 0.13302 16 培训费 0.22 0.22302 17 公务接待费 1.03 1.03302 18 专用材料费 0 0302 24 被装购置费 0 0302 25 专用燃料费 0 0302 26 劳务费 0.18 0.18302 27 委托业务费 0.48 0.48302 28 工会经费 2.24 2.24302 29 福利费 5.87 5.87302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 37.75 37.7510303 对个人

13、和家庭的补助 38.7 38.7303 01 离休费 0 0303 02 退休费 1.23 1.23303 03 退职(役)费 0 0303 04 抚恤金 0 0303 05 生活补助 0 0303 07 医疗费 0 0303 08 助学金 0 0303 09 奖励金 0 0303 11 住房公积金 12.44 12.44303 12 提租补贴 0 0303 13 购房补贴 25.03 25.03303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0 0310 其他资本性支出 0 0310 02 办公设备购置 0 0310 03 专用设备购置 0 0310 07 信息网络及软件购置更新 0 0310 13 公务用车购置 0 0310 19 其他交通工具购置 0 0310 99 其他资本性支出 0 0合计 466.74 254.97 211.77

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