1、12015 年潍城区人大常委会办公室决算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况4一、 主要职能(一)在区人大常委会党组的领导下,组织和保障常委会组成人员和驻我区的各级人大代表,依照宪法和法律规定,履行国家权力机关的各项法定职能
2、。(二)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的文字综合、选举任免和行政会务工作。(三)负责区人大及常委会重大活动的计划、组织工作。(四)负责区人大常委会会议、主任会议和党组会议决定事项贯彻落实情况的督促检查工作。(五)负责代表工作的联系指导,受理代表和人民群众的来信来访。(六)负责同省、市人大机关,县市区人大机关,区委、区政府、区政协办公室及其职能部门,各群众团体机关和有关基层单位的联系。(七)负责区人大常委会法制、财经、教科文卫、城建、农村工作委员会的协调和服务工作。(八)负责区人大常委会各工作委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。(九)负责区人大机关干部人事管
3、理、文秘、档案、信息、接待、行政、后勤服务等工作。(十)负责离退休老干部的管理和服务工作。(十一)承担上级机关和领导交办的其他事项。二、 部门决算单位构成5潍城区人大常委会办公室决算包括:潍城区人大常委会办公室本级、潍城区人大信息中心、潍城区人大机关车队。纳入潍城区人大常委会办公室 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 3 个,包括:1、潍城区人大常委会办公室本级2、潍城区人大信息中心3、潍城区人大机关车队6第二部分2015 年部门决算表7收入支出决算总表公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数一、财政拨款收入 1 539.20 一、一般
4、公共服务支出 30 487.72二、上级补助收入 2 二、医疗卫生与计划生育支出 31 14.11三、事业收入 3 三、住房保障支出 32 11.95四、经营收入 4 33五、附属单位上缴收入 5 34六、其他收入 6 357 368 379 3810 3911 4012 4113 4214 4315 4416 4517 4618 4719 4820 4921 5022 5123 5224 53本年收入合计 25 539.20 本年支出合计 54 513.78用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55上年结转和结余 27 年末结转和结余 56 25.4228其中:项目支出结转和结余 57 1
5、6.78合计 29 539.20 合计 58 539.20注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。8收入决算表公开 02 表单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 合 计 539.20 539.20201 一般公共服务支出 513.13 513.1320101 人大事务 513.13 513.132010101 行政运行 449.03 449.03 2010102 一般行政管理事务 64.10 64.10 210医疗卫生与计划生育支出 14.11 14
6、.11 21005 医疗保障 14.11 14.11 2100501 行政单位医疗 14.11 14.11 221 住房保障支出 11.95 11.95 22102 住房改革支出 11.95 11.95 2210201 住房公积金 11.95 11.95 9支出决算表公开 03 表单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出类 款 项 合 计 513.78 466.46 47.32201 一般公共服务支出 487.72 440.40 47.32 20101 人大事务 487.72 440.40
7、 47.32 2010101 行政运行 440.40 440.40 2010102 一般行政管理事务 47.32 47.32 210 医疗卫生与计划生育支出 14.11 14.11 21005 医疗保障 14.11 14.11 2100501 行政单位医疗 14.11 14.11 221 住房保障支出 11.95 11.9522102 住房改革支出 11.95 11.952210201 住房公积金 11.95 11.9510财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位:万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款
8、1 539.20 一、一般公共服务支出 15 487.72 487.72 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、医疗卫生与计划生育支出 16 14.11 14.11 3 三、住房保障支出 17 11.95 11.95 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 539.20 本年支出合计 23 513.78 513.78 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 25.42 25.42 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 539.20 合计 28 539.20 539.20 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。