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精选优质文档-倾情为你奉上#股份有限公司经营性审计报告(2011-2012年度)报告编号审计所用时间审计小组成员报告编制人审计复核人报告状态审计性质最近一次审计报告时间报告接收人(下述名单为审计监察部提出,若管理层认为其他人也需得到此份报告,请在下面空格处填列,审计监察部将会转交给相应部门及负责人)姓名职务授权发送部门(人)审计监察部审计监察部审计目录根据2012年度内部审计工作计划的安排,按照公司审计制度的规定,审计监察部于 2013年 月25日至2013年 月 日对#进行了2011年度和2012年度经营性审计。本次审计的主要范围是对#内部控制制度制定及执行情况进行抽查、评价;对预算执行和绩效考核情况进行审核、
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