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精选优质文档-倾情为你奉上过 程 审 核 报 告审核目的:验证公司各制造过程是否符合体系要求,评价过程质量水平,发现不足,以推进和完善过程,提升过程质量水平。 审核范围: 审核各制造过程。审核依据:ISO/TS16949:2009 标准、提问表(VDA6.3 过程审核)、程序文件、三级文件、过程审核检查表、顾客需求等。审核日期:2013年3月21日审核组长:方建杰审核组员:王巧、詹福兴、梁长伟、孔彩霞、夏志云过程审核综述: 本次过程审核是本公司 2013年度第一次例行过程审核,审核小组由6 人组成,本次过程审核得到了总经理、管理者代表及受审部门负责人的高度重视和全力支持,审核过程中得到公司有关部门主管和全体人员的积极配合,整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的;由于大家的共同努力,使本次过程审核活动按计划圆满完成。 本次审核计划对公司的制造过程进行了全面的审核,因包装过程无任何文件与记录,未审;仓储部分仅有入库与领料的证据,且领料的证据没有三级文件支持,未审。其它过程均进行了审核,包括押出、贴合、复合、退火延伸、分
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