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精选优质文档-倾情为你奉上 内 部 审 计 处 罚 条 例 (2015 年 5月修订)目 录 第1章 总 则 第2章 审计处罚种类与权限 第3章 采购管理审计处罚 第4章 销售(含贸易)管理审计处罚 第5章 生产管理审计处罚 第6章 技术品控审计处罚 第7章 合同管理审计处罚 第8章 安全管理审计处罚 第9章 人力资源管理审计处罚 第10章 货币资金管理审计处罚 第11章 往来账款审计处罚 第12章 存货(含动植物资产)与固定资产管理审计处罚 第13章 无形资产管理审计处罚 第14章 财务管理审计处罚 第15章 投资并购审计处罚 第16章 廉政建设审计处罚 第17章 员工行为规范及组织效率审计处罚 第18章 高管问责机制 第19章 审计意见与整改方案的落实 第二十章 审计奖励 第二十一章 附 则第1章 总 则第1条 为规范集团内部审计工作,发挥集团审计中心独立查处违纪违章行为的权威性、时效性,进一步落实

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