温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-8728253.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(泰格软件中单据常用流程(共5页).doc)为本站会员(晟***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
精选优质文档-倾情为你奉上泰格软件中常用单据流程针对公司单据使用比较混乱,为了规范处理泰格软件中各种日常使用单据,现将以下几种单据流程做如下规定:一、采购订单1、功能及使用部门:主要是采购部使用,其主要功能是对供应商送货进行管理,同时通知仓库或门店做好收货前的各项准备工作。2、制单及审核:采购订单由各品项采购员或要货门店制单,由采购主管或采购主管指定专人进行审核。3、单据传递流程:采购员将审核后的采购订单打印一份送给仓库主管,并作为收货依据;且此单只打印一次。门店采购订单需审核后上传采购部报备,并打印一份以备门店收货使用。二、进货入库单(必须单据)1、功能及使用部门:主要是物流部使用,其主要功能是提供给物流仓储部确认收货以及财务部与供应商对账使用。2、原始单据来源:在制单前,仓库信息员必须见到由物流部主管或仓管签字确认的原始单据(原始单据包含两种:1、公司内部使用的送货单 2、采购提交给物流部的采购订单),原始单据必须按照标准制作或填写,必须包含供应商名称、商品条码、商品名称、规格、单价、进货金额;3、制单与审核:制单必须先选
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。