ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:29KB ,
资源ID:876609      下载积分:10 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-876609.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(《市教育局2014年上半年工作总结》半年工作总结.doc)为本站会员(创****公)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

《市教育局2014年上半年工作总结》半年工作总结.doc

1、2016 年度固原市教育局部门决算第一部分 固原市教育局概况一、主要职能: 对固原市教育教学进行组织领导和管理。(一)、贯彻执行国家的教育方针、政策,研究教育理论,总结实践经验,制订本行政区划教育工作的具体政策等重要制度,制订教育事业的长远规划和年度计划,并督促、检查和组织实施。(二)、制订本行政区划普通教育的具体方针、政策等重要规章制度;制订教学计划、教学大纲等基本文件;制订普通教育学校师资管理的原则、办法和师资培训规划,指导、督促、检查普通教育工作,组织经验交流。(三)、会同有关部门制订职业技术教育的具体政策、发展规划和重要规章制度,指导、督促、检查职业技术教育工作。(四)、协同有关部门组

2、织高等教育自学考试工作;制订机关、团体办学及民办学校的具体政策和管理办法。二、 部门决算单位构成:市教育局内设 4 个部门,市教育局机关、市教育政府督导室、市师资培训中心、市教育考试中心;行政编制 16 个、工勤编制各、参公管理事业编制 6个、事业编制 21 个;实有公务员 21 人、专业技术人员 21 人。第二部分 固原市教育局 2016 年部门决算表第三部分 固原市教育局 2016 年部门决算情况说明一、 部门收支决算总体情况:年初结转资金50376466.23 元,本年收入 93771936.22 元,本年支出103037281.11 元,本年年末结转资金 41111121.34 元。二

3、、 部门收入决算情况:财政拨款收入 92720783.18 元,占总收入的 98.88%;其他收入 1051153.04 元,占总收入的1.12%。其他收入中文广局拨篮球运动会补助资金 2 万、水务局拨来节水奖励资金 1 万、人事局拨培训费 33 万;教育厅拨来各类业务费 245480 元、教育厅拨来教育精准扶贫现场会议费 21.4 万、基金会拨教师资助金 17 万,利息收入 6.17 万元。三、 部门支出决算情况:基本支出 5892172.26 元,占总支出的 5.72%;项目支出 97,145,108.85 元,占总支出的94.28%。四、 部门财政拨款决算情况(一) 财政拨款决算规模变化

4、情况。2016 年财政拨款92720783.18 元,占总收入的 98.88%,比 2015 年增加了11059080.43 元。主要原因:一是实施了固原市青少年实训基地新建项目和固原市第八中学新建项目。(二) 财政拨款决算构成情况。2016 年财政拨款共计92720783.18 元,其中一般公共预算安排 92720783.18 元,占总拨款的 100%。(三) 财政拨款决算具体使用安排情况。2016 年财政拨款支出 56103615.52 元。其中基本支出 5891400.26 元,其中工资福利支出 4,598,036.55 元,占 78%;商品服务支出435,832.93 元,占 7.4%

5、;对个人和家庭的补助支出 857,530.78元,占 14.6%。项目支出 92,766,079.53 元,其中商品服务支出7,502,518.79 元(业务性项目支出),占 8.09%;对个人和家庭的补助支出 8,717,195.00 元(营养改善计划专项支出、普通高中助学金、家庭经济困难大学生资助金等支出,教师节奖励资金),占 9.4%;其他资本性支出 76,030,802.82 元(青少年实训基地和第八中学建设支出及办公设备采购支出),占81.96%;债务利息支出 515,562.92 元,占 0.55%。5、“三公经费”决算情况。(一)2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31

6、 元,支出决算为 272399.51 元,完成预算的 88%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元;公务用车购置及运行费支出决算为97389 元,完成预算的 89%;公务接待费支出决算为175010.51 元,完成预算的 88%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:公车改革和执行八项规定例行节约。(二)2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少 103688.71 元,下降 28%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 24786.41 元,下降(12%;公务接待费支出决算减少 1280.79 元,下降 1%。公务用车购置及运行费支出减少

7、的主要原因是公务用车制度改革执行。(三)2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元;公务用车购置及运行费支出决97389 元,占 36%;公务接待费支出决算 175010.51 元,占 64%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出 0 元。2016 年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)累计人次数 0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 97389 元。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 97389 元,主要用于公车加油、维修、保险等。2016 年,公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 175010.51 元。其

8、中: 国内接待费支出175010.51 元,主要用于各上下级部门单位因公接待事宜。2016 年国内公务接待批次 46 个,国内公务接待人次 4620 人。六、需要说明的问题(一)机关运行经费支出情况说明2016 年,本部门机关运行经费支出 435832.93 元,比2015 年增加 177634.67 元,增长 41%。主要原因是:因工作业务量增加,导致办公费用增加,其中差旅费用增加加多。 (二)政府采购情况说明2016 年,政府采购预算 60 万元,支出决算总额 56.6 万元,完成年初预算的 93%。其中:政府采购货物预算 56.6 万元,支出决算总额 56 万元,完成年初预算的 93%。政府采购工程预算 8000 万元,支出决算总额 7909.86 元,完成年初预算的99%。 (三)由于青少年实训基地和第八中学新建项目属于在建工程,按工程进度支付工程款,故年末结转资金数量相对较多。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。