温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-8771444.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(票据签批流程和费用报销制度(共4页).doc)为本站会员(晟***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
精选优质文档-倾情为你奉上(票据的签批流程)和费用报销制度 为加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营成本,结合本公司的实际经营情况制定本制度1、费用报销原则: 严格执行公司财务制度,业务活动费用,实行预算化管理制度,严禁超预算报销。2、费用报销流程各项费用的开支,必须经主管部门领导审核签字后,报财务部审批,总经理签字确认后,按下列流程办理报销: 财务审核签字总经理审批签字报销人整理并粘贴票据(金额50元,必须有发票)出纳确认并付款部门、或商圈负责人签字填写费用报销单(用黑色签字笔)3、 费用报销期限(1) 每周一、三、五将需要报销的事项,填写好费用报销单,整理、粘贴好票据,按照费用报销流程办理,每周二、四、六时间不予报销。(2) 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后五日内报销,超出五日不予报销。(3) 不得跨月报销,更不得隔月报销。(4) 业务活动报销。在活动前先填制预算表,预算表经过财务审核,领导审批后,严格按照
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。