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超市结算流程(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上超市结算流程一 对账1. 对账时间:经销: 每月初供应商自行到超市对账。(注:供应商对账即向超市经理要应付款数) 联销: 每月1、2号打印联销对账单并交给文员,文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回,15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集中发放30天账期对账单。注:发对账单前将应付款数用彩笔标注,避免供应商开具发票错误2. 打印方法:经销:由超市打印对账条,对账条内容有:合同号,供应商名称,专柜品类,应付款金额,折扣率,发票金额,楼层经理签字。注:应付款数如有改动,需要经理在改动处重新签字联销:登陆MIS,财务结算报表系统联销扣款汇总表,选清打印阶段,勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担,依次输入合同号并调整格式进行打印。二 收发票1. 收发票时间:15天账期:每月5号、17号收发票。30天账期:每月17号收发票。 2. 收发票时需要核对内容: 1)经销供应商需要携带增值税专用发票,发票联及抵扣联复印件,

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