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精选优质文档-倾情为你奉上财务及主要业务审批报销管理办法 为明确职责范围,加强财务监督,严格财经纪律,控制成本费用,提高工作效率,特制定公司财务及主要业务审批、报销管理办法。一、 事项审批流程:1、 业务招待费审批流程:因业务需要进行用餐招待的,由部门经办人填制用餐申请单,部门负责人和分管领导核实,办公室负责人根据规定核准用餐标准,CEO批准,不得先招待后补办用餐申请单。 2、 通讯费审批流程:公司根据员工岗位需要,对特定岗位员工给予报销通讯费。员工因业务需要报销通讯费的,由本人提出书面申请,部门负责人核实,分管领导签署意见,办公室负责人核签,总经理批准。因特殊业务需要,费用开支超标准或超范围开支的,由本人提出书面申请,部门负责人核实,分管领导签署意见,办公室负责人核签,CEO批准。3、 出差审批流程:(1)、中层以上干部因公出差,填制出差申请单,由人力资源部进行登记备案,报CEO批准后方可出差。其他人员根据工作需要和上级安排出差,填制出差申请单,部门签署意见,事业部分管领导批准,由人力资源部进行登记备案。(2)、外出开
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